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索  引  号:11532329015178442p/2025-00351 公文范围:公开 发布机构:武定县政府办 失效日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县发窝中心卫生院2024年度部门决算 发布日期:2025年10月24日

武定县发窝中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53232900336200701000

目录


第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释



第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医疗工作;协助做好区域内食品卫生,饮用水卫生,公共场所卫生,职业卫生等公共卫生工作;协助做好新型农村合作医疗工作。

2.提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度,实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制,实施基本药物零差率销售。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5.提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案,健康教育,预防接种,传染病防治,高血压糖尿病等慢性病管理,重性精神病管理,儿童保健,孕产妇保健,老年人保健。协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

6.完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置9个内设机构,包括:临床综合科、妇产科、检验科、放射科、B超室、药剂科、公共卫生科、办公室、财务科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

武定县发窝中心卫生院作为一级预算单位纳入武定县2024年度部门决算编报范围。纳入武定县发窝中心卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:武定县发窝中心卫生院。

纳入武定县发窝中心卫生院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员18人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆,在编实有车辆1辆,超编1辆。具体原因为武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制,但我单位承担着全乡的医疗卫生健康工作,原有救护车使用年限较长,已不能满足工作需要,经公务用车领导小组管理办公室批准,允许新增1辆救护车,用于危急病人抢救等工作。

三、重点工作概述

一是积极推进医药卫生体制改革,提升基层医疗卫生机构综合服务能力,有效提高医疗卫生服务质量,规范医疗行为,构建和谐医患关系,提高和保障当地人民群众的就医需求和健康水平。二是完善以县级医疗卫生机构为龙头,乡卫生院为主体,村卫生室为基础的三级医疗服务网络,全力推进乡村一体化管理。三是严格执行基本药物制度,药品零差率制度,药品集中平台采购制度,切实做到减轻患者的就医负担。四是促进各项基本公共卫生工作有序开展,有效地开展好家庭医生签约服务工作,建立居民健康档案,开展健康教育活动,加强慢性病管理。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金财政拨款收入,《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝中心卫生院2024年度收入合计7,195,386.02元。其中:财政拨款收入4,753,208.48元,占总收入的66.06%;无上级补助收入;事业收入2,442,168.78元(含教育收费0.00元),占总收入的33.94%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入8.76元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加1,822,378.11元,增长33.92%。其中:财政拨款收入增加977,986.41元,增长25.91%;事业收入增加940,923.09元,增长62.68%;其他收入减少96,531.39元,下降99.99%。收入增加的主要原因是财政拨款收入中增加了医疗服务与保障能力提升项目资金,医疗业务收入增加,其他收入减少的主要原因是2023年我单位收到县卫健局拨入防艾和家签资金,县疾控拨入健康素养监测经费和免疫规划冷链能力建设资金,乡财政所拨入创等经费,而2024年无此资金故而其他收入大幅度下降。

二、支出决算情况说明

武定县发窝中心卫生院2024年度支出合计7,017,290.13元。其中:基本支出4,521,270.24元,占总支出的64.43%;项目支出2,496,019.89元,占总支出的35.57%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加1,456,183.27元,增长26.19%。其中:基本支出增加975,260.42元,增长27.50%;项目支出增加480,922.85元,增长23.87%。支出增加主要原因是人员变动,人员经费支出增加,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出增加,医疗服务与保障能力提升项目支出增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障武定县发窝中心卫生院机构正常运转的日常支出4,521,270.24元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,404,057.99元,占基本支出的53.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,117,212.25元,占基本支出的46.83%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障武定县发窝中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,496,019.89元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.医疗服务与保障能力提升项目经费1,198,388.00元,主要用于加强医疗机构能力建设。

2.招银救护车购置项目经费4,506.00元,主要用于支付救护车质保金。

3.国家基本药物补助制度项目经费246,650元,主要用于支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

4.家庭医生签约服务项目经费31,078元,主要用于开展家庭医生签约服务工作。

5.基本公共卫生服务项目经费544,300元,主要用于基本公共卫生服务各项任务。

6.重大公共卫生服务项目经费149,437.09元,主要用于有效控制艾滋病疫情,消除麻风病,遏制丙肝工作。

7.乡镇卫生院项目经费170,460.8元,主要用于卫生事业发展和人才培养。

8.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费150,000元,主要用于实施卫生院标准化慢性病诊疗专科提质建设。

9.医务人员临时性工作补助项目经费1,200元,主要用于承担疫情防控一线医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,753,208.48元,占本年支出合计的67.74%。与上年相比增加858,202.69元,增长22.03%,完成年初预算的192.15%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出318,547.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的98.32%。主要用于主要用于行政事业单位养老支出;造成预决算差异的主要原因是养老保险支出年初预算247,127.04元,实际缴纳243,441.28元,年初预算与实际缴纳有差异,导致养老保险实际支出小于年初预算数。

9.卫生健康(类)支出4,291,787.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.29%,完成年初预算的213.94%。主要用于基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、行政事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算未做财政拨款项目支出预算,导致实际支出较年初预算增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出142,873.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%,完成年初预算的99.40%。主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出年初预算143,729.28元,实际缴纳142,873元,年初预算与实际缴纳有差异,导致住房公积金实际支出小于年初预算数。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元,决算为20,000.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为20,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元,支出决算为20,000.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元,决算为20,000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发窝中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

2024年末,武定县发窝中心卫生院资产总额7,085,795.22元,其中,流动资产3,433,002.88元,固定资产3,652,792.34元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加664,131.3元,其中固定资产增加1,436,145.6元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额26,400.00元,其中:政府采购货物支出6,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额26,400.00元,其中:授予小微企业合同金额26,400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900336200701111



附件【武定县发窝中心卫生院2024年部门决算公开表20251021053603530.xlsx
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