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索  引  号:11532329015178442p/2025-00240 公文范围:公开 发布机构:武定县政府办 失效日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县保障性住房建设管理中心2024年度部门决算 发布日期:2025年10月20日

武定县保障性住房建设管理中心2024年度部门决算

监督索引号53232900631601000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县保障性住房建设管理中心为财政补助事业单位,其主要职能是:承担全县保障性住房建设项目的融资、建设管理以及申请保障性住房家庭的审查、复核、建档等工作;负责全县保障性住房的租赁、销售、回购、储备工作;负责全县保障性住房租赁档案管理及统计工作;承办县委、县政府交办的其他工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

武定县保障性住房建设管理中心共设置4个内设机构,包括:办公室、主任室、规划建设股、政策与管理股。

武定县保障性住房建设管理中心为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

武定县保障性住房建设管理中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.武定县保障性住房建设管理中心。

纳入武定县保障性住房建设管理中心2024年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县保障性住房建设管理中心2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0离休0人,退休0

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,继续深入巩固不忘初心、牢记使命;积极做好脱贫、贫困重点地区综合治理及乌东德移民搬迁包村联户工作;加快推进保障性住房项目后续审计扫尾工作;继续化解征地、拆迁矛盾纠纷和历史遗留问题;及时收缴2024年度公共租赁住房租金;加强物业监管及房屋和水电修缮等管理服务;加强对保障对象的动态管理;推进公租房信息系统贯标上线工作步伐;积极推进保障性住房先租后售及商业配套设施处置扫尾工作;积极多渠道化解政府性债务;积极探索政府购买公租房运营管理服务经验和做法,适时按相关程序送审、发布、备案和启动我县政府购买公租房运营管理服务工作;加强干部职工队伍建设;强化管理长效机制。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

武定县保障性住房建设管理中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县保障性住房建设管理中心没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县保障性住房建设管理中心2024年度收入合计1,717,287.64元。其中:财政拨款收入1,668,807.54元,占总收入的97.18%;上级补助收入0.00元,上级补助收入;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),事业收入;经营收入0.00元,经营收入;附属单位上缴收入0.00元,附属单位上缴收入;其其他收入48,480.10元,占总收入的2.82%

与上年相比,收入合计减少673,508.20元,下降28.17%。其中:财政拨款收入减少408,297.24元,下降19.66%;上级补助收入减少0.00元,无上级补助收入;事业收入减少0.00元,事业收入;经营收入减少0.00元,经营收入;附属单位上缴收入减少0.00元,附属单位上缴收入;其他收入减少265,210.96元,下降84.55%。主要原因是我单位2023年财政下达保障性住房还本付息经费,2024年无还本付息经费下达,本年支出减少。

二、支出决算情况说明

武定县保障性住房建设管理中心2024年度支出合计1,727,633.96元。其中:基本支出1,248,807.54元,占总支出的72.28%;项目支出478,826.42元,占总支出的27.72%;上缴上级支出0.00元,无上缴上级支出;经营收入0.00元,无经营收入附属单位上缴收入0.00元,无附属单位上缴收入

与上年相比,支出合计减少653,554.62元,下降27.45%。其中:基本支出增加26,840.66元,增长2.20%;项目支出减少680,395.28元,下降58.69%上缴上级支出0.00元,无上缴上级支出;经营收入0.00元,无经营收入;附属单位上缴收入0.00元,无附属单位上缴收入。基本支出增加主要原因2024我单位在职在编人员逐年晋升,相应的工资保险等支出增加。项目支出减少主要原因是我单位2023年财政下达保障性住房还本付息经费,2024年无还本付息经费下达,本年支出减少

(一)基本支出情况

2024年度用于保障武定县保障性住房建设管理中心机构正常运转的日常支出1,248,807.54元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,173,723.40元,占基本支出的93.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,084.14元,占基本支出的6.01%

(二)项目支出情况

2024年度用于保障武定县保障性住房建设管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出478,826.42元。其中:基本建设类项目支出0.00。具体项目开支及开展工作情况是:武财建〔202423号公共租赁住房维修维护管理经费478,826.42元,主要用于武定县公共租赁住房维修维护管理开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县保障性住房建设管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,668,807.54元,占本年支出合计的96.59%。与上年相比减少408,297.24元,下降19.66%,完成年初预算的99.30%。主要原因是我单位2023财政下达保障性住房贷款融资还本付息项目经费2024年无此笔项目经费支出,项目资金减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出950,718.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.97%完成年初预算的99.53%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险等人员经费支出;办公费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费等部门正常运转公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是我单位2024公用经费考核后,人均公用经费下达金额减少

2.外交(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出135,229.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%完成年初预算的96.32%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出135,229.44造成预决算差异的主要原因是2024年社会保险缴费基数变动导致

9.卫生健康(类)支出78,633.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%完成年初预算的99.26%主要用于单位在职人员事业单位医疗48,255.84元、公务员医疗补助支出28,385.76元、其他行政事业单位医疗支出1,992.00造成预决算差异的主要原因2024年社会医疗缴费基数变动导致

10.节能环保(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出504,226.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.21%完成年初预算的99.71%主要用于单位在职人员住房公积金支出造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴费基数变动导致

20.粮油物资储备(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为4,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少14,090.00元,下降100.00%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为4,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年减少14,090.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较减少14,090.00元,下降100.00%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为4,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%支出决算较上年减少14,090.00元,下降100.00%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00元,决算为0.00;公务接待费支出预算为4,000.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位开展厉行节约,严控三公经费支出,2024年度我单位未开支三公经费。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少14,090.00元,下降100.00%具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少14,090.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我单位开展厉行节约,严控三公经费支出,2024年度我单位未开支三公经费。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于与单位相关业务往来的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

武定县保障性住房建设管理中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位,无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,武定县保障性住房建设管理中心资产总额789,850,158.24元,其中,流动资产5,585,033.23元,固定资产29,001.75元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产13,980.00元(净值),其他资产784,236,123.26元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加26,611,433.54,其中固定资产增加6,360.41。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋276,779.50平方米,账面原值829,148,324.100,实现资产使用收入7,016,026.4

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县保障性住房建设管理中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900631601111


附件【武定县保障性住房建设管理中心2024年度决算公开表20251015031452354.xlsx
上一条:武定县城市管理综合行政执法局2024年度部门决算
下一条:武定县水务局2024年度部门决算

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