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索  引  号:11532329015178442p/2025-00211 公文范围:公开 发布机构:武定县政府办 失效日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年度部门决算 发布日期:2025年10月17日

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年度部门决算

监督索引号53232900113101000


目录

第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能,积极探索不断加大民主监督力度,求真务实着力提高参政议政水平,关注民生积极促进社会和谐,突出主题充分发挥主体作用,完善制度切实加强自身建设。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括:提案委员会、经济和农业农村委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史委员会、委员联络委员会、办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为1个一级主管部门级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国人民政治协商会议云南省武定县委员会

纳入中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的公务员34人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22离休0人,退休22年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)加强政治引领,不断巩固共同思想基础

一是坚持牢记政治责任担使命。以学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神为引领,坚持县政协领导班子、党组成员带头做表率,机关干部带头,示范带动政协委员和各族各界人士忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是坚持党的领导把方向。政协党组充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用,研究制定了《中共武定县政协党组2024年党建工作要点》《县政协机关模范机关建设实施方案》,层层签订了党建目标责任书,认真落实“三会一课”制度,实施“四坚持四打造”工作法,打造活力政协,创建“活力政协党旗红”机关党建品牌”,已向州委组织部申报州级模范机关。三是坚持理论武装强引领。今年以来,共开展党组理论学习中心组学习12次、常委会定期学习12次,组织班子成员参加县委党纪学习教育读书班集中学习1次,开展县政协党纪学习教育读书班集中学习1次,组织干部职工学习15次,党组班子成员和主席班子成员深入联系企业、社区、扶贫联系点讲党课4次。四是坚持宣传引导聚合力。在《人民政协报》《人民政协网》等“国”字号媒体刊发稿件30篇,在《云南政协报》《云南政协网》《楚雄日报》等媒体宣传报道县政协工作做法454篇,年内编辑出版《武定政协年鉴2,023》300本。五是坚持全面从严治党树形象。召开全面从严治党暨党风廉政建设工作大会,安排部署2024年政协系统党风廉政建设工作,县政协党组会议专题研究党风廉政建设工作2次,县政协党组理论学习中心组2次专题组织学习全面从严治党、党风廉政建设和中央八项规定、基层减负精神。层层签订党风廉政建设责任书,签订个人廉政承诺书36份、家庭助廉承诺书各36份,开展责任主体谈话36人次。

(二)坚持服务改革发展,议政建言成果丰硕

一是议政建言重质量。圆满召开了县政协十届三次会议,提出提案140件,提出建设性意见建议245,县政协对委员提出的意见建议归纳梳理形成意见建议综述报县委、县政府作决策参考。二是民主监督提效率。围绕养老保险扩面增效、预防未成年人犯罪、水库除险加固工程建设、法治政府建设、县城共享单车投放及运营管理、县中医院建设搬迁情况等6个专题开展民主监督视察。三是提案办理见实效。十届三次会议期间,提出提案 150件,审查立案 140 件,其中10件列为重点提案。建立健全“四督办”机制,一批热点难点问题,通过提案得到切实有效解决。四是社情民意创精品。围绕稳房地产、稳生育、产业发展、林下经济、紧密型县域医共体建设、把委员和群众的社情民意“金点子”转化为推动发展的“金钥匙”,编报社情民意信息15篇,其中:《关于进一步推进肉牛产业高质量发展的建议》获副省长、原州委书记刘勇批示;《关于市场低迷下的肉牛产业发展的对策建议》《关于养老产业发展的建议》《关于推进公共体育设施向社会开放的建议》获武定县委书记罗如贵批示。五是院坝协商铸品牌。选取具有代表性的13个议题深入开展“院坝协商”,协商问题51项,实现以“小协商”激活“大能量”,“小实事”服务“大民生”。其中,高桥镇和顺村“移风易俗”协商做法在楚雄日报刊出,发窝乡“四长合一”协商做法在楚雄政协刊出,探索推出具有武定特色的“院坝协商”经验,打造协商于民、协商为民的“罗婺品牌”。六是服务中心勇担当。强化政协机关干部和政协委员“四个一线”工作意识,4名政协班子成员和1名州管职级干部,分别担任县教育提质增效和林产业、钛产业、中药产业工作专班组长,2名副主席分别担任阿庆争、大板桥水库管理局局长,为全县发展做好“附加题”,答好“民生卷”。5名县政协班子及3名州管职级干部深入走访挂点联系服务25家企业227次,倾听企业需求,帮助企业协调解决问题20个。

(三)坚持团结和民主主题,画好最大同心圆

一是联系界别群众顺民意。建成19个委员工作室,将175名县政协委员和15名住武州政协委员编入19个委员工作室,联系服务界别群众1,265人,开展义诊、法律咨询和实用技术培训等1,000多人次。二是“书香政协”提能力。开展“学悟党的二十大·共筑同心圆·永远跟党走”书香政协初心读书会和“4·23”世界读书日“经典颂中华·书香润武定”活动2场次,参与委员和界别群众800多人次。三是交流合作求共赢。加强与各地政协的合作交流,充分展示武定高质量跨越式发展的良好形象。先后迎来了海南、新疆、福建、浙江等4省(自治区)政协的考学学习“院坝协商”、委员联系界别群众、“书香政协”等工作,成为武定政协履职的亮丽名片。到攀枝花市米易、普洱市、沧源佤族自治县等县市考察学习,及时将先进地区好经验和好做法融入履职工作中,将学习成果转化为建议和行动。四是强化队伍建设优效能。抓政协组织建设,教育引导政协委员带头开展撰写一件政协提案、上报一篇社情民意、参加一次视察调研、联系一批界别群众、办好一件民生实事“五个一”活动,组织县政协常委和工商联界、经济界共80名委员到北京大学开展为期7天的政协委员及政协干部履职能力提升专题培训班学习。狠抓政协干部队伍建设。以“干在实处,走在前列”大比拼为抓手,创新开展“五比五创”活动(即:开展“比政策解读,创一流学习型机关”“比志愿服务,创文明委室文明职工”“比联系关心老干部,创活力型机关”“比社情民意收集,创建言献策能手”“比干在实处走在前列,创先进个人”),举办县政协成立40周年活动。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年度收入合计9,135,862.10。其中:财政拨款收入9,135,862.10,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少783,684.73元,下降7.90%。其中:财政拨款收入减少209,231.86元,下降2.24%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少574,452.87元,下降100.00%主要原因2024年度退休2人,调出1人,调入3人,造成本年收入减少

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年度支出合计9,213,852.01。其中:基本支出8,338,037.23,占总支出的90.49%;项目支出875,814.78,占总支出的9.51%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少677,704.91元,下降6.85%。其中:基本支出减少848,533.87元,下降9.24%;项目支出增加170,828.96元,增长24.23%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因在职人员减少3人(调出1人退休2人)

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省武定县委员会机构正常运转的日常支出8,338,037.23其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,156,228.36元,占基本支出的85.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,181,808.87元,占基本支出的14.17%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省武定县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出875,814.78其中:基本建设类项目支出0.00一般行政管理事务450,553.00元,委员视察费375,261.78元,其他政协事务支出50,000.00元

委员视察项目经375,261.78元,主要用于县政协委员活动、调查视察,委员培训等支出。

一般行政管理事务项目经费450,553.00元,主要用于委员履职、履职培训、专项业务及招商引资等支出。

其他政协事务支出项目经费50,000.00元,主要用于基层政协履职能力提升支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出9,135,862.10元,占本年支出合计的99.15%。与上年相比减少209,231.86元,下降2.24%完成年初预算的109.67%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出6,967,434.50,占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%,完成年初预算的112.58%主要用于政协事务支出6,967,434.50元,行政运行支出5,772,851.50元,一般行政管理事务支出450,553.00元,政协会议支出360,000.00元,委员视察支出334,030.00元,其他政协事务支出50,000.00元造成预决算差异的主要原因是部分项目年初未做预算,但当年财政有资金拨入,故造成项目支出完成情况与年初预算存在差异。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出1,196,775.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%完成年初预算的98.49%主要用于行政事业单位养老支出1,103,487.94元,行政事业单位离退休446,222.10元,机关事业单位基本养老保险缴费支出647,850.08元,机关事业单位职业年金缴费支出9,415.76元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人,调出1人,调入3人

9.卫生健康(类)支出440,799.46占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,完成年初预算的103.92%主要用于行政事业单位医疗440,799.46元,行政单位医疗230,428.94元,公务员医疗补助197,173.52元,其他行政事业单位医疗支出13,197.00元造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人,调出1人,调入3人

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出530,853.00占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的105.74%主要用于住房改革支出530,853.00元,住房公积金530,853.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人,调出1人,调入3人

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元,决算为147,415.00元,完成年初预算的86.71%;支出决算较上年减少22,361.00元,下降13.17%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00,决算为120,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.40%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为50,000.00,决算为27,415.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.60%,完成年初预算的54.83%

因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%公务接待费支出决算较上年减少22,361.00元,下降44.92%;具体是国内接待费支出决算27,415.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少22,361.00元,下降44.92%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00,支出决算为147,415.00,完成年初预算的86.71%支出决算较上年减少22,361.00元,下降13.17%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为120,000.00,决算为120,000.00,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出预算为50,000.00,决算为27,415.00,完成年初预算的54.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年严格执行厉行节约相关规定,控制“三公”经费支出,接待次数和接待人数减少,接待费减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.00,下降0.00%;公务接待费支出决算减少22,361.00,下降44.92%具体是国内接待费支出决算27,415.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少22,361.00元,下降44.92%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因2024年严格执行厉行节约相关规定,严格控制“三公”经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于武定县政协机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次(其中:外事接待0批次),接待人次392人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中国人民政治协商会议云南省武定县委员会发生接待27批次392人次的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。主要用于中国人民政治协商会议云南省武定县委员会发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年机关运行经费支出1,145,050.74比上年增加136,859.86,增长13.57%,主要原因2024年退休2人,调入3人,人员增加,机关运行经费增加单位机关运行经费主要用于2024年办公费、水电费、会议费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等支出

1.302商品和服务支出1,145,050.74元;

2.30,201办公费173,600.00元;

3.30,205水费4,000.00元;

4.30,206电费4,000.00元;

5.30,211差旅费37,136.00元;

6.30,215会议费360,000.00元

7.30,217公务接待费27,415.00元;

8.30,228工会经费64,399.74元;

9.30,231公务用车运行维护费120,000.00元;

10.30,239其他交通费用342,500.00元;

11.30,299其他商品和服务支出12,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国人民政治协商会议云南省武定县委员会资产总额3,110,971.83元,其中,流动资产124,835.09元,固定资产2,986,136.74元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少179,552.72,其中固定资产减少76,397.43。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900113101111


附件【中国人民政治协商会议云南省武定县委员会20251015034348340.xlsx
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