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索  引  号:11532329015178442p-/2023-0925017 公文范围:公开 发布机构:武定县政府办 失效日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县水务局2022年部门决算公开表 发布日期:2023年09月28日

武定县水务局2022年部门决算公开表

监督索引号53232900433201000

武定县水务局2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  武定县水务局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

  

  

  

第一部分  武定县水务局概况 

一、主要职能 

(一)主要职能 

参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行中央、省委、州委有关于水利工作的方针政策和决策部署;拟定水务管理政策、发展战略、中长期规划和水工程建设和制度并组织实施;负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施;组织编制和负责审查小型水务建设项目技术报告;负责全县水利基建项目的统计、分析和总结工作。

1、贯彻执行国家、省、州有关水行政方面的法律法规和方针政策;拟定水务管理政策、发展战略、中长期规划水工程建设和制度并组织实施;负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施;组织编制和负责审查小型水务建设项目技术报告;负责全县水利基建项目的统计、分析和总结工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责水资源统一管理(含地表水、地下水);统筹生活、生产、生态环境用水;实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,负责开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。
    3、负责水利工程建设的规范和技术标准,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出涉水固定资产投资规模、财政资金安排和县级水务建设投资安排建议并组织实施,负责项目实施的监督管理。
    4、负责水资源保护工作。负责编制并实施水资源保护规划,拟订重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施。负责饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。
    5、负责节约用水工作。拟订节约用水规定,编制节约用水规划并监督实施。实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
    6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。
    7、负责推进河长制工作的组织协调、检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县人民政府河长制领导小组办公室的日常工作。
    8、负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理并组织实施,开展水利行业质量监督工作,贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,负责水利行业安全生产工作监督管理。负责水利工程建设招投标行业监管,负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用,负责编制水库运行调度规程,负责水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理。
    9、负责水土保持工作。负责水土流失综合防治和监督管理工作;组织拟订水土保持政策法规,负责水土保持监测网络及信息系统规划、建设管理及水土流失动态监测、预报工作,定期发布全县水土保持公告;负责监督实施全县的生产建设项目水土保持方案,组织相关项目水土保持设施验收工作;负责水土保持设施补偿费征收工作;组织推广水土保持新科技的研究和推广,负责水土保持服务体系建设、水土保持技术服务机构管理工作;指导全县水土保持生态环境建设工作,负责全县水土保持重点项目的前期工作,编制并组织实施;承担武定县水土保持委员会的日常工作。
    10、负责农村水利工作。负责农村饮水安全项目建设管理.工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。
    11、负责全县涉水法律法规的组织和实施。指导全县水务法律法规的实施和监督检查;负责水务违法案件的查处;协调跨乡镇水事纠纷和行政区域内的调解和处理;承当水政监察和水行政执法工作;依法负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作;负责水工程质量监管工作。积极开展水利科技推广应用。
    12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,编制洪水干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。编制江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
   13、负责行政许可事项的行业监督管理工作,协助县政务服务管理局做好行政许可有关工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.主要经济指标完成情况。截至目前,完成规模以上固定资产投资227,000,000元,占目标任务数504,000,000元的45%;招商引资完成140,000,000元,占目标任务数167,000,000元的84%;向上争取资金完成60,013,200元,占目标任务数68,700,000元的87.36%;非税收入完成698,400元,占目标任务数750,000元的93.12%。

2.全力推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔。严格贯彻落实国家脱贫攻坚过渡期“四个不摘”的政策,切实扛稳压实饮水安全行业监管责任,认真贯彻落实《云南省巩固提升农村供水保障水平实施方案》,全面推进武定县农村供水保障三年专项行动项目,全力实施好投资81,260,000元的2021年度农村供水保障专项行动项目、实施好投资1,290,000元的2022年度中央水利发展资金农村安全饮水工程维修养护项目、实施好投资400,000元的2022年农村安全饮水工程维修养护项目。

3.全力推进新开工项目进度。以责任履行“担担子”、任务落实“钉钉子”的精神,将重点水利工作落实落细。一是推进11件新开工项目早日开工,项目总投资627,400,000元,预计全年完成固定资产投资233,930,000元。二是推进2件已批工程开工:盘龙河木果甸段河道治理工程(菜园河下段)批复概算总投资29,030,000元,车米典、麻栗园等7座水闸除险加固工程批复概算总投资28,450,000元。三是推进5件在建工程进度,阿庆争水库工程、大板桥水库工程、石腊它水库、新村水库除险加固工程和武定县农村供水保障专项行动2021年项目。四是推进己完待验工程2件验收,土瓜地水库扩建工程和菜园河九厂集镇段河道治理工程。

4.全力推进前期项目进度。计划推进前期项目9项,总投资1,393,760,000元。分别为:武定县咪书拉水库工程总投资349,720,000元、武定县老悟水库工程总投资123,450,000元;武定县木高古水库工程总投资103,400,000元;乌东德水电站武定县己衣镇金沙江干热河谷水资源综合利用工程总投资346,240,000元;乌东德水电站武定县万德镇金沙江干热河谷水资源综合利用工程总投资368,850,000元;勐果河所所卡段河道治理工程总投资33,200,000元;勐果河阿朵卡段河道治理工程总投资23,200,000元;田心、万德中型灌区续建配套与现代化改造工程总投资45,700,000元。

5.全力推进菜园河“木果甸村”断面水质稳定向好。一是推进坚持绿色发展,优化产业布局。合理确定菜园河流域重点产业空间布局、结构和规模,以水定城、以水定人、以水定产。严格控制高耗水、高污染行业发展。严格执行国家产业政策,严格环保准入,大力推进重点行业清洁生产审核,从源头上控制工业废水污染风险。发展绿色循环工业。按照“减量化、再利用、再循环”的原则,推进工业园区改造。二是实施控源截污,推进污染防治。三是加快流域治理,推进生态修复。四是加强农村环境保护,推进农业面源污染防治。五是优化水资源调度,保障生态流量。六是加强执法监管,强化水环境综合管理。七是加强环境监测,做好水质分析研判。

6.全力完成2022年度预算绩效管理考核工作。我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。 

二、部门基本情况 

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、河湖管理股、政策法规股、资产财务股、水旱灾害防御办公室。所属单位11个,分别是:云龙水库水资源管理局、规划计划站、水利工程建设站、水利工程监督站、水务综合执法大队、灌区管理站、运行管理站、水资源站、水土保持站、新村水库管理所、己衣水库管理所。

(二)决算单位构成

纳入武定县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县水务局2022年末实有人员编制56人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员0人),事业人员48人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人(离休0人,退休41人)。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表 

(详见附件)

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县水务局部门2022年度收入合计42,162,868.5元。其中:财政拨款收入41,481,896.3元,占总收入的98.38%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入680,972.2元,占总收入的1.62%。与上年相比,收入合计减少160,451,558.28元,下降79.19%,主要原因是2022年水利项目工程有所减少,县级财政资金和上级补助专项资金减少。其中:财政拨款收入减少160,832,530.48元,下降79.5%,主要原因是2022年水利项目工程有所减少,县级财政资金紧张,财政减少了拨入水利项目建设相关专项资金。上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加380,972.2元,增长126.99%,主要原因是2021年武定县城乡一体化供水保障工程工作经费为300,000元,2022年水库管理元工资391,444.2元、临聘人员工资219528元、驾驶员劳务费35,000元、退回多转资金驾驶员劳务费10,000元,共计680,972.2元,故其他收入较上年有所增加。 

二、支出决算情况说明 

武定县水务局部门2022年度支出合计47,894,124.55元。其中:基本支出13,252,718.5元,占总支出的27.67%;项目支出34,641,406.05元,占总支出的72.33%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少149,798,286.84元,下降75.77%,主要原因是本年度完工水利项目减少,上级投入水利项目的财政资金减少。其中:基本支出增加1,978,480.09元,增长17.55%,主要原因是因机构改革和工作需要,调入事业人员5人,人员经费增加;另外由于2022年水务局遗属生活困难补助、死亡人员善后处理费增加和部分干部职工职级晋升、职务变动,使得工资、津贴、保险、住房公积金有所增加;项目支出减少151,776,766.93元,下降81.42%,主要原因是本年度完工水利项目减少,上级投入水利项目的财政资金减少;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。 

(一)基本支出情况

2022年度用于保障武定县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,252,718.5元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,556,611.81元,占基本支出的94.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费696,106.69元,占基本支出的5.25%。 

(二)项目支出情况 

2022年度用于保障武定县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出34,641,406.05元。其中:基本建设类项目支出7,950,000元,用于武定县新村水库除险加固工程;中型灌区续建配套与现代化改造工程500,000元,用于田心和万德中型灌区续建配套与现代化改造工程;非税返还收入27,266.52元,用于电费、报刊费、老干部工作补贴、手续费、环州乡防贫保、公务用车车船使用税;菜园河木果甸水质提升工作经费2,078元,用于园河木果甸水质提升接待;农村供水保障专项行动103,160元,用于农村供水保障项目;农村饮水工程维修养护400,000元,用于安全饮水工程项目;小型水库安全运行维修养护工程1,195,000元,用于小型水库项目编制费以及工程项目建设;志黑水库前期工作经费420,000元,用于志黑水库前期工作建设;水土保持监测15,000元,用于猫街镇仓房径流工作经费;农村饮水安全1,290,000元,用于农村安全饮水工程维修养护项目;小型水库维修养护120,000元,用于小型水库维修养护项目勘察设计费;小型水库除险加固10,260,000元,用于小型病险水库除险加固项目;河道治理工程7,490,000元,用于上矣马拉高桥集镇段河道治理;螃蟹箐抽水电费50,000元,用于螃蟹箐抽水的电费。小型水库安全运行维修养护和雨水情测报大坝安全工程4,816,911.53元,用于小型水库维修养护工程建设;自然灾害综合风险普查1,990元,用于自然灾害综合风险普查差旅费;项目资金34,641,406.05元都已完成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出46,748,152.35元,占本年支出合计的97.61%与上年相比减少75,944,259.04元,下降61.9%,主要原因是本年水利项目减少,上级投入水利项目的财政资金减少,另外由于本年度完工水利项目减少,可以完成资金支付的工程项目减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出2,089,874.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于归口管理的行政单位离退休费支出1,116,669元,机关事业单位基本养老保险缴费支出965,609.44元,职业年金缴费7,595.99元。

9.卫生健康(类)支出849,565.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于职工基本医疗保险缴费533,169.95元,公务员医疗补助缴费316,395.8元。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出43,119,248.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.24%。主要用于行政运行支出8,979,832.12元、一般行政管理事务29,344.52元、水利工程建设10,068,160元、水土保持15,000元、水资源节约与保护19,160,000元、抗旱50,000元、江河湖库水系综合整治4,816,911.53元。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出687,474元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于住房公积金687,474元。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出1,990元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然灾害防治支出1,990元。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,000元,支出决算为123,663.93元,完成年初预算的101.36%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算59,953元,占总支出决算的48.48%;公务接待费支出决算63,710.93元,占总支出决算的51.52%,具体是国内接待费支出决算63,710.93元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下: 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,000元,支出决算为123,663.93元,完成年初预算的101.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的100%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为59,953元,完成年初预算的99.92%;公务接待费支出决算为63,710.93元,完成年初预算的102.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务接待费增加1,710.93元。        

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,267.47元,下降15.26%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置费支出决算减少0元,下降0%;公务用车运行维护费支出决算减少41,017元,下降40.62%;公务接待费支出决算增加18,749.53元,增长41.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年财政严格控制单位预算三公经费支出,我单位严格按照财政要求,公务用车运行维护费的支出严格控制在预算金额内执行,故与2021年相比,公务用车运行维护费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待121批次(其中:外事接待0批次),接待人次940人(其中:外事接待人次0人)。主要用于水利行业干部教育、农业水价着改革工作、安全生产、对接集中式饮用水、水库工程建设相关事宜、防汛抗旱发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县水务局部门2022年机关运行经费支出661,106.69元,比上年减少180,595.82元,下降21.46%,主要原因分析办公费支出减少67,663.94元、电费减少2,045.52元、差旅费支出减少64,321.2元、委托业务费支出减少46,565.16元。部门机关运行经费主要用于水费、电费、会议费、差旅费、委托业务费、办公及印刷费、专用材料及一般设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,武定县水务局部门资产总额1,364,047,332.43元,其中,流动资产13,528,029.06元,固定资产7,458,013.04元,对外投资及有价证券0元,在建工程631,339,897元,无形资产0元,其他资产711,721,393.33元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少251,660,275.48元,其中固定资产增加13,190元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值17,421.39元;处置车辆0辆,账面原值422,930元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋15.78平方米,账面原值2,250,000元,实现资产使用收入261,468元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额59,953元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出59,953元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53232900433201111

 


附件【武定县水务局2022年部门决算公开表.XLS20230922031736958(1).xls
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