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索  引  号:11532329015178442p-/2021-1023041 公文范围:公开 发布机构:武定县政府办 失效日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县文化馆2020年度部门决算 发布日期:2021年10月23日

武定县文化馆2020年度部门决算

监督索引号53232900256601000

 

目录

第一部分  武定县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县文化馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.开展公共文化服务,举办各种展览活动,承办政府主办的各类社会文化艺术活动,组织开展各类社会文化艺术活动,包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。

2.免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习、娱乐活动等公共空间设施。为群众提供各种健康、有益的文化服务,组织群众文艺作品创作。

   3.健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

4.开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,武定县文化馆全体干部职工在武定县文体广电旅游局的领导下,根据创建国家公共文化服务体系示范区文化活动指标要求,认真贯彻落实《楚雄彝族自治州国家公共文化服务体系示范区创建规划》,围绕创建指标,以开拓新的思路,齐心协力,团结合作,充分利用文化阵地开展面向群众、面向基层的文化活动和文化流动服务,按照创建指标较好的完成了全年的各项工作任务,主要包括以下及方面:

1.完成了文化馆改造提升工程,完成了非物质文化遗产武定彝族酒歌录制工作,举办书画展、摄影展览6次,结合楚雄州每年非物质文化遗产宣传日在武定举行非遗展演3次。开展文化艺术及基层文化工作者培训7期,非遗、群众业余舞蹈培训18次。收集整理了武定非物质文化遗产项目及代表性传承人资料,拍摄项目及项目代表性传承人申报片,申报了国家级传承人2名。

2.承办政府主办的各类社会文化艺术活动,组织开展各类社会文化艺术活动,包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。

  3.免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习、娱乐活动等公共空间设施。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。

  4.健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

  5.开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作。

  6.免费为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县文化馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,是:武定县文化馆

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县文化馆部门2020年末实有人员编制22人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

    武定县文化馆2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故2020年度公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文化馆部门2020年度收入合计440.92万元。其中:财政拨款收入418万元,占总收入的94.8%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入22.92万元,占总收入的5.2%。与上年对比财政拨款收入减少10.60万元,减少2.35%,减少的主要原因是群众文化创作与保护公用经费减少,其它收入增加4.67万元,增加的主要原因是人社局公益性岗位人员经费增加。

二、支出决算情况说明

武定县文化馆部门2020年度支出合计402.13万元。其中:基本支出340.66万元,占总支出的84.71%;项目支出61.47万元,占总支出的15.29%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年471.43万元对比减少69.30万元,减少14.70%,其中基本支出减少57.82万元,减少14.51%,减少的主要原因是2019年财务误把艺术团项目公用经费列入基本支出核算,本年更正错误,艺术团项目经费列入项目支出核算,导致公用经费比上年减少;项目支出减少11.48万元,减少15.74%,减少的主要原因是受疫情影响,减少人流量,培训人次减少,免开项目资金和非遗传承人项目资金减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障武定县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出340.66万元。与上年对比减少57.82万元,减少14.51%,减少的主要原因是2019年财务误把艺术团项目公用经费列入基本支出核算,本年更正错误,艺术团项目经费列入项目支出核算,导致公用经费比上年减少,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出315.25万元,占基本支出的92.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.4万元,占基本支出的7.46%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障武定县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出61.47万元。与上年对比减少11.48万元,减少15.74%,减少的主要原因是受疫情影响,减少人流量,培训人次减少,免开项目资金和非遗传承人项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出376.92万元,占本年支出合计的93.73%。与上年对比减少77.09万元,减少16.98%,减少的主要原因是受疫情影响,减少人流量,培训人次减少,免开项目资金和非遗传承人项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒(类)支出266.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.76%。主要用于人员工资,公用经费开支,其中:文化展示及纪念机构支出71.47万元,艺术表演团体支出159.19万元,群众文化及文化创作保护支出36.06万元。

2.社会保障和就业(类)支出61.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%。主要用于事业单位离退休支出32.42万元,养老保险支出28.59万元,工伤保险支出0.2万元。

3.卫生健康(类)支出27.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于医疗保险支出17万元,公务员医疗补助支出10.37万元。

4.住房保障(类)支出21.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.5万元,决算数为0.44万元,完成预算的88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.44万元,完成预算的88%,2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位落实中央八项规定,厉行节约,压缩开支,减少公务接待费批次及人次。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少0.1万元,下降17.71%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降17.71%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:我单位落实中央八项规定,厉行节约,压缩开支,减少公务接待费批次及人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.44万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.44万元。其中:

国内接待费支出0.44万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次97人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文体活动及开展文化展演相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文化馆部门2020年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化,主要因为我单位属于事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,武定县文化馆部门资产总额232.13万,其中,流动资产152.10万元,固定资产80.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2.265万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0方米,账面原值0万元;处置车辆0万元,账面原值0万元;报废报损资产0万元,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                         单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

1

232.13

152.10

 

 

 

 

80.03

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3、填报金额为资产“账面原值”。

 

政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900256601111


附件【武定县文化馆2020年部门决算表.XLS20211011100034915.xls
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