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武定县农业局2019年度部门决算
目录
第一部分 武定县农业局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县农业局概况
一、主要职能
(一)主要职能
武定县农业局属县人民政府下设的负责我县贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和方针政策,负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施;负责调研、论证和拟订生物资源开发创新产业发展规划,加强生物资源开发创新项目的合作与投资促进。负责农业行政执法和执法监督工作;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效配置;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、农业财政补贴的政策建议;拟订畜牧业中、长期规划及年度计划;指导全县畜牧业生产发展,调整畜牧业产业结构,合理开发利用畜牧业资源。承担提升农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全的监督管理,负责农产品质量监测,依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。拟定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施;负责农业科技成果管理,会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设;指导农业技术推广体系改革与建设;负责农业植物新品种保护安全监督管理;牵头管理外来物种;指导农业教育和农业职业技能开发工作;参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责渔业资源保护及开发利用和渔业管理工作;负责保护渔业水域生态环境。负责农村能源建设、农田基本建设和资源环境工作;拟定并组织实施农业资源环境建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用;负责指导农业资源污染治理有关工作,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议;指导农业生产发展,会同有关部门做好村容村貌整治工作;负责农业技术的对外交流与合作工作;负责实施、管理农业利用外资项目; 编制全县畜禽规划发展,疫病防控、肉食安全、畜牧基本建设、管理及控制等长期规划和短期计划的任务;负责对全县各种畜禽基本建设的勘测设计和技术指导;负责组织实施县畜禽基本建设中较大的工程建设;负责我县畜牧工程的管理及畜牧资源的管理,畜牧行政执法等工作;负责对全县的畜牧建设工程进行质量监督;负责我县的畜牧技术推广、产业化养殖推广;负责我县畜牧治理、疫病防控工作的组织实施和管理;农村畜牧规模化建设及组织实施和领导。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1、农林牧渔业实现稳增长。一是全年种植粮食作物44.65万亩,同比增在0.45%,预计实现粮食总产量14.01万吨,同比增长2.2%,种植特色经济作物33.09万亩,同比增长4.81%,产量32.97万吨,同比增长7.7%,产值159821万元,同比增长7.3%,烤烟总收购量1019.5万公斤,均价29.26元,人均增收1073元。预计全年农林牧渔业增加值为20.77亿元,增幅6.6%,高原特色现代农业和绿色食品制造业增加值20.1亿元、增幅10%;农村常住居民人均可支配收入11683元、增幅11%。二是预计实现畜牧业产值15.2亿元、增长8%,肉类总产4.4万吨。三季度末,生猪、牛、羊、家禽出栏分别达26.1万头、2.32万头、12.38万只、261万羽,分别增长7.2%、3.7%、11.4%、8.3%。三是预计实现水产养殖8270亩、预计总产量1752吨、增长6.8%,休闲渔业产值达185万元,增长2.2%,渔业经济总产值2882万元,增长8%。预计实现林业总产值1.22亿元,同比增长7.3%,完成农产品加工现价总产值23.9亿元,比上年增12%。
2、农业综合生产能力进一步巩固。一是投入州县两级补贴资金349.505元,实际到位资金120万元,大力推广晚秋农作物种植10.72万亩,其中种植豆类1.16万亩、秋玉米1.12万亩、马铃薯0.77万亩、其他0.88万亩,萝卜0.73万亩、蔬菜2.16万亩、菜用豆2.06、其他1.84万亩。二是冬农开发实现30.97万亩,其中小麦7.59万亩、蚕豆2.76万亩、杂粮6.98万亩、蔬菜9.24万亩、油菜3.26万亩、其他1.14万亩。三是完成固定资产投资43251万元,招商引资5.33亿元,向上争取资金9650.4万元。四是投资6720.95万元建设26600亩高标准农田、15000亩高效节水灌溉;投资1567.04万元建设高效节水灌溉构树种植基地,累计种植杂交构树4698亩,加工青储饲料150吨、干饲料180吨;投资2025万元建设高原特色夏冬蔬菜种植基地;筹集1500万元加快正邦集团武定年产30万头生猪养殖项目建设,建成标准化圈舍8栋,饲养商品猪8000头;投入资金1472.7万元,建设城市公厕6座,农村公厕224座,建设农村户厕7494座;完成中央财政农机购置补贴400万元、草原生态奖补529.35万元,能繁母猪保险116.4万元,育肥猪保险314.9万元;投入扶持资金110万元,实施2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目。五是全面完成全县63.6835万亩60375户土地确权登记颁证,落实土地发包方1514个,签订地承包合同60340份,颁发土地承包经营权证59950本,颁证率达99.94%,流转农村土地3.1万亩,林地0.2万亩,完成农村集体资产清产核资148284.54万元,完成33万亩粮食作物生产功能区和重要农产品生产保护区“两区”划定。六是累计培育新型农业经营主体1433个,带动15334户建档立卡贫困户发展产业增收3052.7万元,全县投入产业扶贫资金29875.32万元,持续增强贫困群众增收脱贫后劲,户均增收1990元。培育州级以上重点农业龙头企业5户,组织申报“三品一标”产品8个,组织12家次企业参加农产品展销活动,实现企业现场销售15万元,签订协议40个价值150万元,实现网上销售收入970.05万元。组织21家农业企业参与帮扶工作,捐赠帮扶资金29.47万元,落实贫困户就业岗位47个,人均发放工资(包吃包住)2000元。
3、科技措施推广率大幅提升。一是全面实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,实施优质水稻绿色高质高效创建示范项目2.15万亩,科技增粮项目2.05万亩,推广测土配方施肥40万亩、同比增5.82%,覆盖率91.6%、同比增1.6%。化肥使用量(折纯)和农药使用量(折纯)继续实现“负增长”,全年化肥使用量为1.505万吨,推广商品有机肥2.64万亩0.15万吨,主要农作物肥料综合利用率达40.1%。争取省级财政资金256万元实施秸秆综合利用重点县项目,推广饲料青贮81300 吨,氨化饲料 12300吨,桔杆综合利用率达90.2%。实施农作物绿色防控技术推广应用23.5万亩,推广稻田养鱼6000亩、稻田养鸭2000亩,农药利用率提高至40.1%,有效促进农业绿色高效高产发展。二是全力抓好重大动物疫病防控,坚决打赢非洲猪瘟防控战,设立防控检查点32个,实施大清洗、大消毒596万平方米,实施动物产地检疫50.14万头匹只,动物屠宰检疫53653头只,出入境动物检疫9.58万头只,完成肉牛冻改8230胎,生猪改良 53200胎,关停2户禁养区养殖场,完成春秋两防747.56万头只次,猪口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病免疫36.7027万头,羊口蹄疫免疫32.9576万只,牛口蹄疫免疫 10.0592万头,禽流感免疫260.73万只,新城疫免疫 253.769万只,小反刍兽疫免疫 31.6625万只。三是全面落实安全生产责任制,全年没有发生一般以上的农机安全生产事故,拖拉机年度检审率达90%、持证率97%、挂牌率95%,培训汽车驾驶员800人,农机操作手300人,G2拖拉机驾驶员75人,农机总动力达25.83万千瓦,新增1万千瓦,农机作业面积达127.2万亩,主要农作物耕种收综合机械化水平达50%、农业机械单机能耗降低1.5%。四是确保食品安全,开展果蔬农药残留例行检测3571个果蔬样品,合格率达99.94%,畜禽采样检测1030份开,完成10个农产品产地土壤环境质量监测国控点位样品采集,实施耕地质量等级调查评价土壤样品采集55个,分析化验385项次。五是加大科技培训宣传力度,编发《农情信息》简报24期220篇,发布群众急需的政策、技术、农资、灾害预防等“三农通”信息576条,建成益农信息社72个,完成18100人次的贫困劳动力技能培训,发放宣传资料4万多分。六是稳步推进人居环境整治,建设公厕206座、村庄垃圾池1395个、路灯598盏、公交停靠站56个,道路硬化2104.21公里,实施4类重点对象农村危房改造3825户,非4类重点对象农村危房改造5309户,基础薄弱村307个13194户。全县11个乡镇自然村设立保洁员1196人、农村土地规划建设专管员133人,清理农村村庄生活垃圾2563吨,清理村内水塘215个,清理村内沟渠364.15公里,清理村内淤泥1102吨,清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物1816吨,规模以上养殖户(场)畜禽粪污处理设施配套率达100%,粪污综合利用率达95%,规模以下养殖户(场)畜禽粪污综合利用率达75%,完成畜圈改造2057平方米,建设大中型沼气池2座、防疫消毒室582立方米,改造化粪池和沼气池2428平方米,建成省级示范村10个,传统村落7个,促进乡村生态文明建设。六是强化规划引领,完成武定县粪污资源利用整县推进、武定县2020-2022年高标准农田建设、武定县高山生态农业产业园建设3个地方政府专项债券项目申报以及2020年4.2万亩农田建设等项目规划。
4、党建工作进一步巩固提升。认真履行意识形态、基层党建及党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“干在实处、走在前列”大比拼活动,开展农业领域扫黑除恶专项斗争,以实打实的作风对中央和省州县巡视巡察及检查考核反馈的问题进行整改落实,全面加强自身建设,“风清气正、干事创业”良好政治生态巩固与提升。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入武定县农业局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。
武定县农业局内设股室31个,包含办公室、法规与行政审批股、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、绿色食品股、乡村产业发展和农村社会事业促进股、环境资源股、农村合作经济指导股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股、党委办公室18个行政股室,另外设有武定县农业综合开发服务中心、武定县乡村产业发展中心、武定县农业技术推广中心、武定县农业环境保护与农产品质量安全工作站、武定县农村经济经营管理站、中央农业广播电视学校武定分校、武定县动物疫病预防控制中心、武定县农机技术推广站、武定县农机化学校、武定县植保植检站、武定县农业行政综合执法大队、武定县农机安全监理站、武定县动物卫生监督所13个事业站所。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县农业局2019年末实有人员编制130人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制3人),事业编制118人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员3人),事业人员102人(含参公管理事业人员7人),其他人员0人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县农业局2019年度收入合计6,919.02万元。其中:财政拨款收入6,895.84万元,占总收入的99.66%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入23.18万元,占总收入的0.34%。比2018年度6938.59万元减少19.57万元,减0.28%。减少的主要原因是本年一般公共预算财政拨款比上年减少110.45万元,政府性基金预算财政拨款比上年增加71.3万元,其他收入比上年增加20.18万元,增减相抵实际减少19.57万元。
二、支出决算情况说明
武定县农业局2019年度支出合计8,019.87万元。其中:基本支出2,606.85万元,占总支出的32.5%;项目支出5,413.02万元,占总支出的67.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比情况:2019年度总支出8,019.87万元比2018年总支出6985.9万元增加1033.97万元,其中基本支出2606.85万元比2018年基本支出2278.13万元增加328.72万元;项目支出5403.12万元比2018年项目支出4707.77万元增加705.25万元。基本支出增加的主要原因是2019年调整农业科技人员有毒有害津补贴及零星增资;项目支出增加的主要原因是2019年度加快2018年度结转的涉农整合项目资金的兑付并加快本年度新建项目的资金拨付力度。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障武定县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,606.85万元。比2018年基本支出2278.13万元增加328.72万元。基本支出增加的主要原因是2019年调整农业科技人员有毒有害津补贴及零星增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.84%(人均支出20.69万元)。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障武定县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,413.02万元。比2018年项目支出4707.77万元增加705.25万元。项目支出增加的主要原因是2019年度加快2018年度结转的涉农整合项目资金的兑付并加快本年度新建项目的资金拨付力度。2019年度项目支出5,413.02万元主要用于农业科技推广、农技购置补贴、农业保险补贴、动物疫病防控、草原生态补贴、涉农整合项目建设、农业救灾及病虫害防治、农产品质量安全及检测、农村环境整治等项目的开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县农业局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,938.83万元,占本年支出合计的98.99%。比2018年度的6961.28万元增加977.55万元,增加的主要原因是2019年度加快2018年度结转的涉农整合项目资金的兑付并加快本年度新建项目的资金拨付力度。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出98.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要是县级预算及年中追加的用于保障基本民生方面的支出。
2.社会保障和就业(类)支出632.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金及离退休人员统筹外财政保障支出;
3.卫生健康(类)支出208.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要是用于缴纳职工政策规定的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
4.节能环保(类)支出1.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于土壤污染防治。
5.城乡社区(类)支出74.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。用于农业产业化发展及非洲猪瘟等动物疫病防控支出。
6.农林水(类)支出6,777.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%。用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出及农业生产发展、农业科技推广、农业保险补贴、农产品质量监管、农业病虫害防控、农业资源保护修复与利用、农业防灾减灾等项目方面的支出。
7.住房保障(类)支出145.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金财政补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县农业局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.5万元,支出决算为38.89万元,完成预算的93.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为29.13万元,完成预算26.5万元的109.9%;公务接待费支出决算为9.77万元,完成预算15万元的65.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数38.89万元小于预算数41.5万元2.61万元,减6.3%。其中公务用车运行维护费29.12万元比年初预算26.5万元增加2.62万元;公务接待费9.77万元,比年初预算的15万元减少5.23万元。减少的主要原因严格控制公务接待费支出致使“三公”经费总额决算数比预算数下降。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.01万元,增长14.8%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加8.75万元,增长42.96%;公务接待费支出决算减少3.74万元,下降27.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年增加的主要原因主要是本年度车辆运行维护费增加所致。增加的主要原因是本年度机构改革后将原发改、财政、国土、住建等部门部分职能划入,加之产业扶贫项目大力推进、非洲猪瘟疫情防控等各种检查、考核、验收工作量增大导致车辆运行维护费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出29.13万元,占74.89%;公务接待费支出9.77万元,占25.11%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度没有因公出国(境)事项。
2. 公务用车购置及运行维护费支出29.13万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出29.13万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农业产业化发展、农业科技推广、动物疫病防控、农村环境整治及脱贫攻坚等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9.77万元。其中:
国内接待费支出9.77万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待177批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,463人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农业产业化发展、农业科技推广、动物疫病防控、农村环境整治等工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县农业局2019年机关运行经费支出204.35万元,与2018年机关运行经费支出185.01万元对比,增加19.34万元,增长了10.45%了41.07万元。机关运行经费主要用于2019年机关正常运行必需的人员办公费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。增加的主要原因是本年度机构改革后将原发改、财政、国土、住建等部门部分职能划入,加之产业扶贫项目大力推进、非洲猪瘟疫情防控等各种检查、考核、验收工作量增加致使差旅费、公务用车运行维护费等增加。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,武定县农业局资产总额3508.85万元,其中,流动资产3050.88万元,固定资产净值457.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少991.5万元,其中;流动资产减少1013.17万元,固定资产原值增加21.67万元。固定资产净值比上年末507.88万元减少49.91万元为年度计提的固定资产折旧。流动资产减少时2019年度加快项目资金兑付及清理了部分往来款项,增加的固定资产为2019年度采购的办公设备。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
合计 |
1 |
3508.85 |
3050.88 |
457.97 |
280.51 |
33.38 |
144.08 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额308.1万元,其中:政府采购货物支出266.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出41.6万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232900432701111
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