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索  引  号:11532329015178442p-/2019-1019042 公文范围:公开 发布机构:武定县政府办 失效日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县农业局2018年度部门决算 发布日期:2019年10月19日

武定县农业局2018年度部门决算

监督索引号53232900432701000

目录

第一部分武定县农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度武定县农业局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度武定县农业局部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分名词解释

第一部分 武定县农业局概况

一、主要职能

(一)、主要职能

武定县农业局属县人民政府下设的负责我县贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和方针政策,负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施;负责调研、论证和拟订生物资源开发创新产业发展规划,加强生物资源开发创新项目的合作与投资促进。负责农业行政执法和执法监督工作;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效配置;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、农业财政补贴的政策建议;拟订畜牧业中、长期规划及年度计划;指导全县畜牧业生产发展,调整畜牧业产业结构,合理开发利用畜牧业资源。承担提升农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全的监督管理,负责农产品质量监测,依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。拟定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施;负责农业科技成果管理,会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设;指导农业技术推广体系改革与建设;负责农业植物新品种保护安全监督管理;牵头管理外来物种;指导农业教育和农业职业技能开发工作;参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责渔业资源保护及开发利用和渔业管理工作;负责保护渔业水域生态环境。负责农村能源建设、农田基本建设和资源环境工作;拟定并组织实施农业资源环境建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用;负责指导农业资源污染治理有关工作,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议;指导农业生产发展,会同有关部门做好村容村貌整治工作;负责农业技术的对外交流与合作工作;负责实施、管理农业利用外资项目。

(二)、2018年度重点工作任务

1、农业和农村经济稳步增长。全县预计实现农村常住居民总收入335769万元,同比增长12.5%;其中:实现居民家庭经营收入373654万元,同比增长12.1%;实现工资性收入52726万元,同比增长10.8%;实现转移性收入7726万元,同比增长13.6%;实现财产性收入935万元,同比增长10.3%;预计实现农村居民人均可支配收入9444元,同比增11.07%。

2、粮食生产再获丰收。预计全年粮食增产3.9%。全年种植农作物67.2万亩,其中种植粮食作物44.9万亩,完成州下达任务的102.3%,预计实现大小春粮食总产13.86万吨,增产3.9%,完成州下达任务的105.2%。其中种植小春粮食作物16.78万亩,实现小春粮食总产2.66万吨,增产8.1%;种植大春及晚秋粮食作物28.12万亩,预计实现大春粮食产量11.2万吨,增产2.9%。

3、高原特色农业发展成效明显。全县组织发展高原特色作物种植31.43万亩,预计实现特色作物产值3.99亿元。其中种植食用玫瑰2805亩、芒果4500亩、人工食用菌36万平方米、花卉4255亩,实现鲜切花产量0.77亿支,花卉总产值达1.3亿元。全县种植优质特色粮油12.6万亩以上,依托“久香源”无公害优质米品牌,种植优质稻4万亩;种植以白芸豆、红腰豆、豌豆、大豆为主的优质豆类2.5万亩;种植优质油菜1.5万亩、青食玉米1万亩、高蛋白玉米1.6万亩、发展1万亩加工型商品马铃薯、种植粮菜兼用型反季冬马铃薯1万亩。

4、畜牧业健康发展。全县预计实现畜牧业产值达16.4亿元,比上年增长5.13%,实现肉类总产量6.3万吨,比上年增长14.41%(其中:实现猪肉产量4.3万吨,比上年增长14.91%)。实现生猪存栏31.94万头,比上年增长2%,出栏 45.69万头,比上年增长5%;大牲畜存栏12.18万头,比上年增长1%,(其中:肉牛出栏5.5万头,比上年实际完成数4.4741万头增长22.93%);山绵羊存栏22.38万只,比上年增长1%,肉羊出栏18万只,比上年增长19.81%;家禽存栏210万只,比上年增长2%,出栏503万只,比上年增长10%;完成禽蛋产量0.15万吨,比上年增长6.3%。

5、精准扶贫工作有序推进。2018年,我局认真抓好两个扶贫联系点的“挂、包、帮”精准扶贫工作。按照省、州、县脱贫攻坚工作要求,以挂包村高桥镇小河村委会、东坡乡庄房村委会脱贫攻坚工作为目标任务,围绕“脱贫、摘帽、增收”的工作思路,强化挂包责任,全面推进精准扶贫,挂包村脱贫攻坚工作稳步推进。一是按要求及时调整充实驻村工作队员,拨给工作经费。二是局领导和挂包责任人多次深入两个扶贫联系点指导脱贫工作,深入贫困户中了解情况,与村委会干部研究脱贫攻坚工作,帮助解决存在的困难和问题。在庄房村委会实施玉米高产创建样板200亩,免费为贫困户发放价值7.51万元的化肥31.56吨,价值5.376万元的秋冬农业生产籽种8.2吨;组织实施了5万元的香芭蕉种植示范项目,种植香芭蕉100亩;并出资5.2万元为庄房村党总支修缮了党员活动室。在小河村委会扶持贫困农户种植早青豌豆800亩,无偿提供中豌6号种子8.5吨,价值6万元,小春备耕化肥10吨,价值2.5万元。三是千方百计筹措资金帮助村委会改善基础设施。赠送小河村委会电脑一台,庄房村委会空调二部,农业局出资在庄房村委会建成了脱贫攻坚专用作战室,室外有展板,墙上有村、组规划,配套了2组档案柜、档案盒,建档立卡贫困户一户一档、一组一盒档案,做到规范化管理。四是按照县委、县政府的部署和要求,认真做好贫困对象的动态管理工作。为做到精准识别、精准扶贫,单位多次抽派干部职工到两个联系点协助开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动和贫困对象动态管理工作。经认真分析识别,庄房村委会现有建档立卡贫困户179户 632人(含2018年正常退出55户194人),小河村委会现有77户建档立卡贫困户。

6、农业项目到位资金大幅增加超额完成招商引资任务。2018年各级下达项目50个,到位资金5401.74万元。完成招商引资29200万元,完成任务数的101%。一是引进辽宁投资商在狮山镇麦岔村委会麻栗园村投资1万亩鲜切花种植与加工项目,到位资金13800万元。二是引进浙江投资商在狮山镇幺鹰村委会老熊箐村投资年出栏10万只武定鸡养殖及加工建设项目,到位资金1300万元。三是引进昆明投资商在插甸镇康照村开展七彩山鸡养殖基地建设项目,到位资金2300万元。四是引进浙江投资商在狮山镇滑坡马场箐村开展1万头肉牛养殖与加工建设项目,到位资金2900万元。五是引进广东王德强在九厂代家村开展玫瑰鲜切花种植加工与生态农庄建设项目,到位资金2900万元。六是引进福建投资商在九厂吴溪厂开展年产1000吨珍稀食用菌种植与加工基地建设项目,到位资金3100万元。

7、圆满完成固定资金投资任务。完成固定资产投资30112万元,完成任务数的100.3%。其中楚雄少阳农业科技开发有限公司建设的武定远红10000头肉牛养殖加工基地建设项目完成投资3257万元;云南省武定县金冠农业发展有限公司建设的10万只壮鸡养殖建设项目完成投资10702万元;武定县申申农业开发有限公司建设的武定县发窝乡高原特色产业种养殖加工基地建设项目完成投资10423万元。武定县正邦畜牧发展有限公司建设的武定正邦循环农业生态园建设项目完成投资5730万元。

8、渔业生产稳步增长。2018年以草鱼、鲤鱼、鲫鱼为主的淡水鱼养殖面积8262亩,比上年增15亩,增长0.2%,完成州局任务数的118.03%;总产值2241万元。预计水产养殖总产量为1389吨,比上年增132吨,增长10.5%,是州农业局下达任务数的106.85%。全县上规模以渔业为主的垂钓餐饮、观赏、娱乐农家乐9家,全年预计实现休闲渔业产值186万元,利润90万元。

9、农业产业化推进工作成效明显。一是以宏兴、迦百农、胤泽农业等公司为依托,种植高山反季蔬菜、早青豆类、山药、莲藕等特色蔬菜7.5万亩,目前正在着力推进武定县迦百农万亩蔬菜种植项目和武定县胤泽农业5万亩出口蔬菜种植加工基地建设项目。二是依托恒舜、绿野圣品、崇凤等公司建成香蕉、葡萄、芒果、优质梨、雪桃、猕猴桃、冬桃为重点的水果基地5万亩。三是围绕云南白药原料需求,以黄草乌、重楼、三七、金铁锁、藜芦等品种为主,种植玫瑰茄、滇黄精、砂仁、山药、红花和滇黄芩、续断、半夏、鸡血藤、云防风、滇龙胆等特色彝族药材,发展中药材种植8万亩,实现产值28000万元。四是以武定万亩花卉种植繁育基地建设项目和云南恒舜农业庄园(插甸玫瑰庄园)建设项目为引领。发展食用玫瑰、切花玫瑰、百合、非洲菊等1万亩。五是依托春江、同来等食用菌公司,以订单生产方式发展种植人工食用菌54万平方米。六是依托浙江金桑农业科技有限公司等企业发展构树产业,在 己衣镇、万德镇、东坡乡、田心乡等发展构树种植和畜禽养殖,种植构树近1万亩。七是与海铭巍集团公司签约,投资12亿元在猫街镇新建国家级杂交构树科技园、种羊扩繁场及饲料加工厂、农业新产品研发培育中心、技术培训中心、生态康养中心、乡村旅游度假酒店、屠宰加工厂、综合办公楼为一体的农业生态科技园。八是依托海南永基集团、中合三农集团公司、武定县彝峰壮鸡养殖专业合作社、云南荣云泰农业开发有限公司等新型经营主体,在加强保种的同时,因地制宜的按照“公司+基地+农户”的模式,加大武定鸡开发力度,带动千家万户发展武定鸡生产,做强武定鸡产业。九是引入江西正邦集团、安佑集团和插甸镇托佩克养殖基地等龙头企业,发展生猪养殖,预计全县出栏肉猪50.07万头。十是以武定县美焕黑山羊养殖专业合作、武定县金岱博雅科技公司等龙头企业为引领发展肉羊生产。全年预计出栏肉羊16.79万只,发展规模养殖460户。十一是以武定绿博汇生物产业有限公司、武定县武泰种养殖基地等龙头企业为引领,发展肉牛养殖。全年预计出栏肉牛4.96万头,发展规模养殖620户。

10、农业机械化水平逐年递增完成2018年农机购置补贴资金200万元,完成省州任务数的100%;年底全县农机总动力达33.66万千瓦;全年农机作业面积达120.67万亩,主要农作物耕种收综合机械化水平达到49.5%,全年投入农田作业机械82143台次;完成机耕面积49.5万亩;机播9.5万亩;机械深松技术推广面积1400亩;水稻机插秧推广面积2040亩,果蔬烘干机推广89台;节能环保微耕机推广110台;完成州下达指标农业机械单机能耗降低1.4%的任务,单机能耗降低1.6%。

11、农村土地流转及承包经营权确权登记颁证工作有序推进全年涉及家庭承包耕地经营权流转的农户11090户,流转面积达32884亩,占总承包面积的13.56%。其中:转包面积2419亩、出租面积23073亩、互换面积1781亩、其他方式5611亩。流转面积达32884亩。农村土地承包经营权确权登记颁证工作分三个标段进行,已完成招标工作,签订项目合同,项目实施技术方案书获审批通过,项目施工监理单位合同已签订,9月12日1个作业单位已进驻东坡乡入户开展工作,另外两个作业单位于11月初进驻两个乡镇,全县的农村土地承包经营权确权登记颁证工作将全面开展,按要求将于2018年全面结束。

(十乡镇企业发展态势良好,各项经济指标稳步增长。预计全年完成农产品加工总产值完成14.50亿元,是州考核任务数14.49亿元的100.07%,比去年同期的12亿元增长21%。原有企业加大改建扩建项目,不断扩大生产规模;提高了乡镇企业产值;企业加强经营管理,促进了企业发展;县委县政府高度重视企业的发展,实行县级领导挂点联系企业制度,切实帮助企业解决实际困难。云南健善粮油有限公司、云南武定永银农产品开发有限公司被纳入全国农产品加工监测样本企业,对农产品加工企业的重视程度逐步加大。

二、部门基本情况

纳入武定县农业局2018年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位。

武定县农业局2018年末在职在编实有人数132人,其中行政人员23人(含行政工勤人员3人),事业人员109人(含参公管理人员7人),在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县农业局2018年度收入合计6938.59万元。其中:财政拨款收入6935.59万元,占总收入的99%;其他收入3万元,占总收入的1%。与上年5813.9万元增加1124.69万元,增长19%,增加的主要原因是2018年度涉农整合资金拨款增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计6985.9万元。其中:基本支出2278.13万元,占总支出的32%;项目支出4707.77万元,占总支出的68%。与上年对比:2018年支出6985.9万元,2017年支出7910.64万元,减少了924.74万元,减少了11%,2018年基本支出2278.13万元,2017年基本支出2528.7万元;减少250.57万元,减9.9%,2018年项目支出4707.77元,2017年项目支出5381.94万元,减少674.17万元减12%。基本支出减少的主要原因是2017年调整补发工资支出增加;项目支出减少的主要原因是2018年度涉农整合资金项目实施及支出审批手续繁杂导致资金支出进度缓慢。

(一)、基本支出情况

2018年度用于保障武定县农业局机关及所属站所正常运转的日常支出2278.13万元。2017年基本支出2528.7万元;减少250.57万元,减9.9%,基本支出减少的主要原因是2017年调整补发工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2093.11万元占基本支出的91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费185.02万元占基本支出的9%。

(二)项目支出情况

2018年度项目支出6985.9万元,上年度支出7910.64万元。比2017年度少支出674.17万元,减12%。项目支出减少的主要原因是2018年度涉农整合资金项目实施及支出审批手续繁杂导致资金支出进度缓慢。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6961.28万元,占本年支出合计的99%。与上年支出7201.81万元对比,减少240.53万元,主要预算调整支出结构,不断压缩开支,厉行节约,提高效率。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出324.42万元 ,主要是县级预算及年中追加的用于保障基本民生方面的支出。

2、社会保障和就业支出474.07万元,主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出;

3、医疗卫生与计划生育支出258.92万元,主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出。

4、城乡社区支出114.72万元用于农业产业化发展及科技推广、劳动力培训等方面的支出。

5、农林水支出5596.95万元,用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出及农业生产发展项目等方面的支出。

6、住房保障支出141.09万元,主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

6、节能环保支出51.11万元,主要用于农业污染源普查等方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.5万元,支出决算为33.87万元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0;公务用车购置及运行费支出决算为20.37万元,完成预算数20.5的99%;公务接待费支出决算为13.5万元,完成预算数14万元的96.4%。接待费本年支出13.5万元,上年支出17.6万元,减少4.1万元,下降23%。每项接待都经过了严格的审批,执行厉行节约和中央八项规定,控制接待标准和规模,由于加强管理措施得当,我局的公务接待费逐年减少。公务用车运行费20.37万元,上年支出13.5万元,增加6.87万元,增50%。我局制定了严格的公务用车管理办法,严格按规定管理和使用公务用车,不断加强公务用车使用管理,没有公车私用现象。增加的费用主要是因为实施项目及扶贫工作下乡增多导致支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费33.87万元,在支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出20.37万元,占60.27%;公务接待费支出13.5,占39.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费33.87万元,比2017年度增加2.77万元,其中接待费减少4.1万元,减少的主要原因严格执行厉行节约和中央八项规定,严格控制接待标准和规模;车辆运行维护费增加6.87万元,增加的主要原因是实施产业扶贫项目及扶贫工作下乡增多导致车辆运行费用支出增加所致。增减相抵增加2.77万元。具体费用情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出20.37万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.37万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我局正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出13.5万元。其中:

国内接待费支出13.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待498批次(其中:外事接待0批次),接待人次2993人次(其中:外事接待人次0人)。主要用于2018年为完成农业工作任务相关正常接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费主要用于2018年机关正常运行必需的人员办公费、水电费、电话费、差旅费、会议费、接待费等费用开支。2018年机关运行经费支出185.01万元,与上年机关运行经费支出226.08万元对比,减少了41.07万元。减少的主要原因是大力压缩机关行政经费开支,树立勤俭节约过紧日子的思想;严格执行厉行节约和中央八项规定,控制接待标准和规模,公务接待费大幅减少;严格出差及会议审批,压缩差旅会议费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,资产总额5223.7万元,其中,流动资产4064.05万元,固定资产1159.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少了582.32万元,主是因公务车和一批老旧办公设备的报废及清理了一部分往来款。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5223.7

4064.05

1159.65

604.62

87.04

467.98

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额518.12万元,其中:政府采购货物支出403.94万元;政府采购工程支出8.58万元;政府采购服务支出105.6万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10--附表14)

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项及情况。

六、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

4、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:武定县农业局2018年度部门决算公开表.xls

武定县农业局

2019年10月11日

监督索引号53232900432701111


附件【武定县农业局2018年部门决算公开表.XLS20191009052009545.xls
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