第一部分 武定县白路学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 武定县白路学校2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2026年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2026年部门项目支出绩效目标表
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第三部分 武定县白路学校2026年部门预算重点领域财政项目文本公开
武定县白路学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责贯彻落实党的教育方针,坚持社会主义办学方向;负责依法保障招收适龄儿童、少年接受九年义务教育;制定符合法规规定的学校教育发展规划;按照上级主管部门发布的指导性教学计划开展教育教学活动,严格执行国家课程设置标准;负责学生学籍管理工作;制定教职工聘任管理办法,加强师资队伍建设,不断提高师资队伍整体素质;负责学校后勤保障工作,不断改善师生员工的工作、学习和生活条件;负责学校安全保卫工作;负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实,维护教职工的合法权益。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:行政办公室、教务处、总务处、德育室、党建办、工会室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.加强师资队伍建设,塑造新时代高素质教师队伍。
2.做好学校精细化管理工作。扎实抓好教学常规管理,以提升课堂教学质量为着力点,抓实教学常规、聚焦课堂教学、加强课题研究、落实教研活动、强化质量监控。
3.加大校产的管理力度,管理好、维护好、使用好各种教学设备设施,努力为教育教学工作正常开展保驾护航。
4.全面推行素质教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,促进我校义务教育均衡发展。
5.加强财务管理,落实后勤保障工作,促进学校持续发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制79人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制79人。在职实有79人,其中:财政全额保障79人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人,其中:离休0人,退休40人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入21404935.91元,其中:一般公共预算15618935.91元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入5786000.00元。
与上年对比增加1353137.64元,增长6.75%,主要原因:一是特殊教育公用补助经费标准提高;二是本年度单位自有资金、学生食堂物资采购资金等其他收入较上年增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入15618935.91元,其中:本年收入15618935.91元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15618935.91元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少132862.36元,下降0.84%,下降的主要原因:一是退休3人,在职人员较上年减少1人,人员类工资福利支出减少;二是学生人数减少199人,城乡义务教育公用经费补助资金和营养餐、生活补助资金减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出21404935.91元。财政拨款安排支出15618935.91元,其中:基本支出15396489.19元,与上年对比减少31505.01元,下降0.20%,主要原因是退休3人,在职人员较上年减少1人,导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、各项社会保险等人员类工资福利支出减少;项目支出222446.72元,与上年对比减少101357.35元,下降31.30%,主要原因是学生人数减少199人,城乡义务教育公用经费补助资金和营养餐、生活补助资金减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201 教育支出—普通教育—学前教育180859.52元,主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助和保障幼儿园正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、培训费、劳务费等公用经费支出。
2050202 教育支出—普通教育—小学教育6987322.02元,主要用于义务教育小学阶段教职工工资福利支出;保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出;义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出;营养改善计划补助支出。
2050203 教育支出—普通教育—初中教育3668302.97元,主要用于义务教育初中阶段教职工工资福利支出;保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出;义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出;营养改善计划补助支出。
2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育3003.00元,主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。
2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出403920.00元,主要用于保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、培训费、劳务费等公用经费支出。
2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休906217.80元,主要用于学校退休人员统筹外养老金发放支出。
2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1493102.88元,主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。
2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤59484.72元,主要用于学校教职工死亡抚恤支出。
2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出522205.52元,主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。
2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助437157.92元,主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。
2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出35820.40元,主要用于学校其他临时人员基本医疗保险缴费支出。
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金921539.16元,主要用于学校教职工缴纳住房公积金支出。
(二)财政专户管理资金支出情况
本部门2026年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额4900000.00元,其中:政府采购货物预算4900000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
武定县白路学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18996.78元,较上年减少603.22元,下降3.08%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
武定县白路学校2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无增减变化的原因是本年度和上年度我部门均无因公出国(境)费预算。
(二)公务接待费
武定县白路学校2026年公务接待费预算为18996.78元,较上年减少603.22元,下降3.08%,国内公务接待批次为30次,共计接待345人次。
公务接待费减少的主要原因:一是校际间的教研活动交流减少;二是我校树立过紧日子的思想,减少公务接待预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
武定县白路学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,无增减变化原因是我部门本年度和上年度均无公务用车购置费;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,无增减变化原因是我部门本年度和上年度均无公务用车,未产生公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆,无增减变化原因是我部门本年度和上年度均无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度,我部门不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
武定县白路学校2026年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位,无机关运行经费预算安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,武定县白路学校资产总额16797357.48元,其中,流动资产760679.87元,固定资产15988245.49元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产48432.12元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少228323.07元,其中固定资产增加95100.75元。处置房屋建筑物240平方米,账面原值108480.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
(四)政府购买服务预算情况
2026年度本单位无政府购买服务预算安排。
武定县白路学校2026年预算重点领域财政项目
文本公开
我部门2026年无重点领域财政项目预算。
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
附:武定县白路学校2026年部门预算公开表
武定县白路学校
2026年3月9日
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