监督索引号53232900646801000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设,负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。
2.组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。
3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议,会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。
6.负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省州分配的财政性建设资金和县级财政性建设资金,按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。
7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。
8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性措施。
9.贯彻实施国家和省价格法律法规和方针政策,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家和省州列名管理的重要商品、服务价格,按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作,监测实行市场调节价的商品服务价格,按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。
10.承担省发展改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。
11.研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
12.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任,负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。
13.管理全县重要物资等储备。负责县级储备重要物资行政管理,贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录,组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。
14.根据全县储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州县投资项目。
15.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。
16.组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划;负责组织起草国防动员规范性文件;组织研究全县国防动员建设发展、新域新质相关问题,提出意见建议。组织承办国防动员有关命令、指示;负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施预案,组织国防动员准备、实施和复员;组织相关部门参与国防动员需求对接工作,拟定国防动员需求落实计划,组织落实国防动员需求。组织制定国防动员训练、演练计划,协同开展国防动员演练;组织编制城市战时防空袭方案,组织开展人民防空袭演练。负责武定县国防动员委员会联合办公室主任单位的国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实等工作;牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作;督促协调县级有关部门推进人民武装、经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员建设管理和组织实施。负责组织相关部门开展国防动员潜力统计调查工作,汇总评估全县国防动员潜力;负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设;组织协调相关部门加强国防动员专业保障力量建设;组织指导协调军事设施保护工作。组织编制重要经济目标防护规划,指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案等,并监督实施。参与相关人民防空工程建设,按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可;负责人民防空国有资产专业管理工作,参与人民防空经费的管理。承担县委军民融合发展 委员会办公室日常工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.经济保持平稳运行。抓牢发展第一要务,持续推进实施“四向发力”作风革命效能革命、大比拼、专班制等系列制度措施,按照中央和省州县党委经济工作会议部署要求,全力拼经济、抓项目、增动能、惠民生、保安全。制定印发武定县2023年稳进提质政策措施33条、项目倍增专项行动、要素保障攻坚专项行动、融入昆明先行先试专项行动等,一季度经济社会发展“开门红”和上半年“双过半”及三季度“功九成”工作方案,修改完善“五个主题”制度指挥调度机制,召开调度会9次、下发预警通报8期。一、二季度稳增长“擂台赛”发放红旗奖励58面、黄旗惩戒100面,兑现奖励资金58万元,形成了正向激励、落后惩戒的良好氛围。全县经济社会发展呈现稳中有进态势,1—9月,全县地区生产总值109.32亿元、同比增长5.1%,增速排名全州第3位,增速低于全国(5.2%)的0.1个百分点,分别高于全省(4.4%)、全州(4.1%)的0.7个百分点、1个百分点;其中:第一产业增加值25亿元、同比增长5.0.00%,第二产业增加值35.96亿元、同比增长2.5%,第三产业增加值48.35亿元、同比增长7.3%。经济运行保持“难中求进、干中求进”的恢复性增长态势。
2.发挥投资关键性作用。全县上下牢固树立“项目为王”的理念,把项目工作作为常态化工作,组建29个工作专班推动重点产业重大项目重要工作,发挥政府投资项目撬动和重大项目牵引作用。2023年,全县谋划提出2023年固投支撑项目457个,总投资251.44亿元,年度计划投资174.5亿元,对全年固定资产投资目标支撑率126.4%。1-9月完成固定资产投资85.1亿元、同比增长4.8%,增速排名全州第4位。2023年全县固定资产投资预计完成125.1亿元,预计与去年持平。共谋划申报2023年中央预算内资金项目18个,总投资13.29亿元,其中:申请中央预算内资金5.74亿元;目前争取到中央预算内投资项目4个,争取到中央预算内资金7588万元,同比增长296.44%。共组织申报了2023年第一批、第二批地方政府专项债券项目19个,总投资53.91亿元,其中:申请专债21.91亿元,现已成功发债2个项目,
3.争取到专债资金1.41亿元,同比增长113.6%,是2022年的2.13倍;谋划储备地方政府债券项目37个,总投资100.71亿元,申请专债58.78亿元。2023年争取到省州预算内前期工作经费1220万元(其中,省级预算内前期经费460万元;州级预算内前期经费760万元)。共谋划申报2024年新增中央投资项目50个,总投资71.23亿元,申请新增中央投资43.2万元。2023年,全县100项重点建设项目,在建和新开工项目60项,总投资168.84亿元,年度计划投资76.29亿元,已开工38项,目前完成投资21.85亿元,开工率、投资完成率分别为63.3%、28.6%;纳入州级重大项目36项,总投资103.6亿元,年度计划投资34.44亿元,已开工27项,目前完成投资18.32亿元,开工率、投资完成率分别为75%、53.2%;纳入省级重大项目19项,总投资65.18亿元,年度计划投资21.7亿元,已开工16项,目前完成投资13.74亿元,开工率、投资完成率分别为84.2%、63.3%。
4.全力推动新能源项目建设。牵头履行好新能源建设工作专班职责,召开专班会议10次,外出招商14次,与新能源企业对接洽谈32次。目前,武定县建成新能源装机17.9万千瓦,其中:田心光伏发电项目10万千瓦,113个村级扶贫光伏电站1.1万千瓦,三月山风电场4.8万千瓦,万德村光伏发电项目2万千瓦。武定万德村、大新庄、上碗厂、磨盘山、小石板沟光伏发电5个在建项目装机29.5万千瓦。根据《楚雄州发展和改革委员会关于梳理上报新能源项目争取进入省下一批次年度建设清单有关事项的通知》,武定县新能源项目工作专班牵头组织、县级各要素保障部门配合、企业专业技术团队协助,全力开展武定新能源资源排查,共梳理上报光伏项目13个214万千瓦、风电项目9个138万千瓦。目前,县人民政府与相关企业进行了沟通对接,并开展项目合作洽谈工作。同时,加强与省州能源部门的工作汇报,待项目列入省级2023年年度新能源项目建设方案后,即可开工建设。全县可开发屋顶分布式资源装机12万千瓦,今年完成1万千瓦装机任务,剩余部分于2025年8月底前全部建成。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置14个内设机构,包括:局机关内设办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、农村地区经济股、基础设施发展股、产业发展股、节约资源和保护环境股、社会发展和就业分配股、价格收费管理股、能源股、粮食物资执法督查和规划发展股、粮食和物资储备股、国防动员股。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入武定县发展和改革局2032年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
1.武定县发展和改革局
纳入2023年度部门决算的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
武定县发展和改革局2023年末实有人员编制29人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人(离休0人,退休30人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
武定县发展和改革局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县发展和改革局2023年度收入合计6,894,974.35元。其中:财政拨款收入6,671,471.10元,占总收入的96.76%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入223,503.25元,占总收入的3.24%。与上年相比,收入合计减少5,628,296.67元,下降44.94%。其中:财政拨款收入减少5,473,811.92元,下降45.07%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少154,484.75元,下降40.87%。主要原因是2023年度财政资金紧张,管理实施的项目数减少,项目前期管理经费也比去年减少,导致2023年整体收入比去年减少。
二、支出决算情况说明
武定县发展和改革局2023年度支出合计7,156,540.22元。其中:基本支出5,761,174.14元,占总支出的80.50.00%;项目支出1,395,366.08元,占总支出的19.50%;上缴上级支出元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少5,567,942.28元,下降43.76%。其中:基本支出减少502,755.31元,下降8.03%;项目支出减少5,065,186.97元,下降78.40%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因分析是2023年减少了项目投资,及在职人员的调动变动等引起资金比上年支出减少较大。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障武定县发展和改革局单位机构正常运转的日常支出5,761,174.14元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,338,982.82元,占基本支出的92.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费422,191.32元,占基本支出的7.33%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障武定县发展和改革局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,395,366.08元。其中:基本建设类项目支出0.00元。2023年具体项目开支及开展工作情况如下:
一般行政管理事务支出1,022,222.55元;农村基础设施建设项目支出200,000.00元;物价管理专项支出3,872.72元;其他巩固脱 贫攻坚成果衔接乡村振兴支出81,796.25元;其他国有资本经营预算支出71,256.96元;其他灾害防治及应急管理支出16,217.60元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出6,542,473.89元,占本年支出合计的91.42%。与上年相比减少5,513,451.06元,下降45.73%,主要原因分析是2023年项目投资减少了,及人员调动变化减少较大等引起资金比上年支出使用较小。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出4,074,614.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.28%。主要用于人员的工资及社会保险费的支出、商品和服务及办公设备及固定资产的支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1,493,928.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.83%。主要用于在职人员的各种社会保险支出。
9.卫生健康(类)支出336,095.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于在职人员的医疗保险、大病保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出281,796.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于农产品加工与促销。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出339,822.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于在职人员的住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出16,217.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于省级救灾物资代储管理支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,300.00元,决算为64,250.00元,完成年初预算的99.92%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元,决算为40,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.26%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为24,300.00元,决算为24,250.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.74%,完成年初预算的99.79%,具体是国内接待费支出决算24,250.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,300.00元,支出决算为64,250.00元,完成年初预算的99.92%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元,决算为40,000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为24,300.00元,决算为24,250.00元,完成年初预算的99.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年勤俭节约,减少开支,反对浪费。坚持中央八项规定,导致接待费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,609.16元,下降11.82%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加2,140.84元,增长5.65%;公务接待费支出决算减少10,750.00元,下降30.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局厉行节约,节约了“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待65批次(其中:外事接待0批次),接待人次404人(其中:外事接待人次0人)。主要用于驻点招商引资、易地扶贫搬迁、经济社会发展情况督导、粮食清仓查库、能源及项目检查等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县发展和改革局2023年机关运行经费支出422,191.32元,比上年增加13,034.24元,增长3.19%,主要原因是2023年度商品和服务支出的各项费用比去年开支较大,导致办公费、邮电费、物业管理费、差旅费等同比增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,武定县发展和改革局资产总额1,306,014.08元,其中,流动资产288,602.78元,固定资产535,829.32元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产84,998.18元(净值),其他资产(政府储备物资)396,583.80元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少551,634.09元,其中固定资产减少152,111.43元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额64,000.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出64,000.00元。授予中小企业合同金额64,000.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我局没有其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。
三、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53232900646801111