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中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规;研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施;具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕中共武定县委、武定县人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级机关各部门和乡(镇)机构改革方案;指导、协调县、乡(镇)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核县属和乡(镇)事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调县、乡(镇)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;提出县乡行政编制总量分配及调整的建议;拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案;会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施;负责县、乡(镇)机关事业单位工作人员招考编制使用计划的报批工作;负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。
6.审核中共武定县委、武定县人民政府各部门的职责配置与调整,协调中共武定县委、武定县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工;负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。
7.审核中共武定县委、武定县人大常委会、武定县人民政府、武定县政协、武定县人民法院、武定县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。
8.审核县委、县政府工作部门和其他股级机构(含事业单位)的设置与调整。
9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责县级各类机关,事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12.负责武定县机构编制委员会的日常工作。
13.承办中共武定县委、武定县人民政府和武定县机构编制委员会交办的其他事项。
(二)2022年度重点工作任务概述
2022年,武定县委编办主要开展好以下几方面工作:1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断提升机构编制工作服务保障全县工作大局的能力水平;2.围绕持续完善党和国家机构职能体系的总体目标,深化机构和重要领域体制机制改革;3.以推进和适应公益服务平衡充分发展为重点,进一步深化事业单位改革;4.以贯彻实施《中国共产党机构编制工作条例》为契机,全面提升机构编制管理规范化精细化水平;5.坚持把政治建设摆在首位,驰而不息全面从严治办,不断提升部门自身建设质量和水平。持续加强部门自身建设,全面提升履职能力,为全面推进机构编制法定化,切实提高编制保障能力,提升全县机构编制工作水平奠定了坚实的基础。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:综合股、机关股、事业股、监督检查和信息政策法规股、登记股。我部门无下属单位。
(二)决算单位构成
纳入中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制13人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入,《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入合计2,381,896.65元。其中:财政拨款收入2,381,896.65元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加523,045.76元,增长28.14%。其中:财政拨款收入增加553,045.76元,增长30.24%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长降0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少30,000元,下降100%,减少的原因是县财政“保三保”需要,2022年度年初预算项目资金未能拨付其他收入减少。本年收入比上年增长的原因是:一是政策性增资,养老保险和住房公积金调标;二是追加2021年度大比拼考核奖暨4-12月综合绩效奖;三是2022年9月单位新调入1 人增加工资收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度支出合计2,381,896.65元。其中:基本支出2,381,896.65元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加523,045.76元,增长28.14%。其中:基本支出增加553,045.76元,增长30.24%;项目支出减少30,000元,下降100%,项目支出减少的原因是县财政“保三保”需要,年初预算项目资金未能拨付;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长降0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。本年支出比上年增长的原因是:一是政策性增资,养老保险和住房公积金调标;二是追加2021年度大比拼考核奖暨4-12月综合绩效奖;三是2022年9月单位新调入1 人增加工资支出。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室机关正常运转的日常支出2,381,896.65元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,175,972.67元,占基本支出的91.35%;办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费205,923.98元,占基本支出的8.65%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。其中:基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,381,896.65元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加553,045.76元,增长30.24%,主要原因一是政策性增资,养老保险和住房公积金调标;二是追加2021年度大比拼考核奖暨4-12月综合绩效奖;三是2022年9月单位新调入1 人增加工资支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,926,055.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。主要用于单位职工工资福利支出及保障单位正常运转的公用经费支出。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出195,806.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于缴存政策规定的单位职工2022年机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金的支出。
9.卫生健康(类)支出133,384.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于缴存政策规定的单位职工2022年职工医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出126,650元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴存政策规定的单位职工2022年住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,800元,支出决算为25,800元,完成年初预算的72.06%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算20,000元,占总支出决算的77.52%;公务接待费支出决算5,800元,占总支出决算的22.48%,具体是国内接待费支出决算5,800元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,800元,支出决算为25,800元,完成年初预算的72.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为20,000元,完成年初预算的66.66%;公务接待费支出决算为5,800元,完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格执行厉行节约和中央八项规定,缩减支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,599元,增长11.2%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加2,599元,增长81.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省、州到县级基层开展检验检测机构改革、整合基层审批服务执法力量改革等调研次数增多接待量增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展党政机构改革工作、事业单位改革、机构编制核查评估等业务工作,以及乡村振兴、重点地区治理等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州到县级开展检验检测机构改革、整合基层审批服务执法力量改革等调研工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2022年机关运行经费支出205,923.98元,比上年减少35,675.18元,下降14.77%,主要原因是年初预算的项目资金没有拨付,经费收入减少支出相应也减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额505,160.87元,其中,流动资产16,554.30元,固定资产488,606.57元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12,725.68元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。本部门2022年度无项目支出,《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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