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索  引  号:11532329015178442p-/2021-0408014 公文范围:公开 发布机构:武定县政府办 失效日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县高桥镇中心卫生院2021年部门预算公开 发布日期:2021年04月08日

武定县高桥镇中心卫生院2021年部门预算公开

武定县高桥镇中心卫生院2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县高桥镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

(二)政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明

(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

第二部分 武定县高桥镇中心卫生院2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县高桥镇中心卫生院2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县高桥镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

武定县高桥中镇心卫生院属于全额拨款事业单位,是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构,主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务;负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作,提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理;提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案,健康教育,预防接种,传染病防治,高血压糖尿病等慢性病管理,重性精神病管理,儿童保健,孕产妇保健,老年人保健。协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。医院设有内儿科、外妇科、中医科、五官科、功能科、药剂科、公共卫生科、财务科、院办,石腊它分院等科室,开放床位70张。辖区有17个村委会,下设15个村卫生室。

(二)机构设置情况

纳入2021年部门预算编报单位1个即武定县高桥中心卫生院,与上年相比较无变动。卫生院内设9个科室内儿科、外妇科、功能科、功能科、药剂科、公共卫生科、财务科,院办、石腊它分院,与上年相比科室设置无变化。

(三)重点工作概述

一是进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法律法规;

二是进一步保持医疗业务稳定增长,全年完成医疗业务较上年增长20个百分点;

三是进一步完善各项管理制度,规范医疗行为,确保医疗安全,提高医疗质量,确保患者满意;

四是提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成2021年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制62人,其中:行政编制0人,事业编制62人。在职实有55人,其中:财政全供养55人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入837.01万元,比717.86年增加119.15万元,增加的原因是2020年我单位招聘在职在编人员7人,从其他医疗单位调入5人,公用经费标准提高,财务收入增加。其中:一般公共预算财政拨款837.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入837.01万元,比2020年增加119.15万元,增加的原因是2020年我单位招聘在职在编人员7人,从其他医疗单位调入5人,公用经费标准提高,财政拨款收入增加。其中:本年收入837.01万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款837.01万元(本级财力837.01万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出837.01万元。财政拨款安排支出837.01万元,其中,基本支出837.01万元,占总支出的100%,与上年对比增加119.15万元,增加的原因是2020年我单位招聘在职在编人员7人,从其他医疗单位调入5人,公用经费标准提高,财政拨款支出增加。项目支出0万元,占总支出的0%,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出108.79万元,20805行政事业单位养老支出108.79万元,其中:2080502事业单位离退休支出40.73万元,主要用于事业单位离退休人员统筹外工资;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.06元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

210卫生健康支出677.17万元,①21003基层医疗卫生机构614.19万元,其中:2100302乡镇卫生院614.19万元,主要用于乡镇卫生院在职在编人员工资福利支出日常公用经费;②21011行政事业单位医疗62.98万元,其中:2101102事业单位医疗41.31万元,主要用于卫生院在职及退休人员基本医疗保险缴费,2101103公务员医疗补助21.67万元,主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费。

221住房保障支出51.05万元,22102住房改革支出51.05万元,其中:2210201住房公积金支出51.05万元,主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出745.38万元(基本支出745.38万元,项目支出0万元),其中,基本工资191.36万元,津贴补贴支出140.30万元,奖金114.95万元,绩效工资114.56万元,机关事业单位基本养老保险68.06万元,职工基本医疗保险缴费38.28万元,公务员医疗补助缴费21.67万元,其他社会保障缴费5.15万元,住房公积金51.05万元。

商品和服务支出28.51万元(基本支出28.51万元,项目支出0万元),其中,办公费3.67万元,印刷费1.63万元,水费0.99万元,电费3.55万元,邮电费1.62万元,差旅费0.65万元,维修费2.48万元,培训费0.87万元,劳务费1.4万元,工会经费8.51万元,公务用车运行维护费2万元,其他商品和服务支出1.14万元。

对个人和家庭的补助63.12万元(基本支出63.12万元,项目支出0万元),其中,退休费40.73万元,生活补助22.39万元。

资本性支出0万元(基本支出0万元,项目支出0万元),其中,房屋建筑物购建0万元,办公设备购置0万元等。

(三)“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元),公务接待费支出0万元。

(四)财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

(二)政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)因公出国(境)费

2021年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,与上年相比无变动。

(二)公务接待费

2021年预计执行国内公务接待0批次,0人次,接待费开支0元;外事接待0批次,0人,接待费开支0万元,与上年相比无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆,公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费2万元。其中:购置费0万元,与上年相比无变动;运行维护费2万元,与上年相比无变动。

(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数与2020年预算数相同,均为2万元,主要是救护车的公务用车运行维护费。

(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算837.01万元。2020年基本支出预算717.86万元,比上年增加119.15万元,增加的原因是2020年我单位招聘在职在编人员7人,从其他医疗单位调入5人,公用经费标准提高,财政拨款支出增加。

我县大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出规模。

(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元,2020年项目支出预算0万元,比上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限,年初无财力安排重点项目支出预算,重点项目支出需靠上级专项补助,故单位未开展项目绩效评价,待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况,再将绩效评价情况进行公开。

2021年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入,基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位,无机关运行经费预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至,我单位共有国有资产2566.39万元,一是车辆数量2辆,价值34.68万元;二是通用设备数量252个,价值119.71万元;三是专用设备数量538个,价值745.87万元;四是家具、用具、装具数量171个,价值9.25万元;五是房屋、构筑物8814.44平方米,价值620.69万元;六是流动资产935.69万元,七是135.18万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县高桥镇中心卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附:武定县高桥镇中心卫生院2021年部门预算公开表(表1-24)

武定县高桥镇中心卫生院

2021年3月31日


附件【武定县高桥中心卫生院2021年部门预算公开样表.xls
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