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索  引  号:11532329015178442p-/2021-0407071 公文范围:公开 发布机构:武定县政府办 失效日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:云南省武定民族中学2021年部门预算公开 发布日期:2021年04月07日

云南省武定民族中学2021年部门预算公开

监督索引号53232900236600000

云南省武定民族中学2021年部门预算公开目录

第一部分 云南省武定民族中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明

(四)财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

(二)政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明

(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

第二部分 云南省武定民族中学2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 云南省武定民族中学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

云南省武定民族中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省武定民族中学是武定县教育体育局的职能部门,是由原武定二中、近城镇二中、省立武定民族小学三校撤并而成的一所完全中学,主要从事义务教育、普通高中及民族教育教学工作。主要职责:一是贯彻执行党和国家教育方针、政策,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人,以促进武定教育事业的发展;二是制定云南省武定民族中学教育教学管理、财务、安全等的各类规章制度,提高教学质量,保证学校安全。三是做好学校义务教育、普通高中及民族教育等各类学生资助工作。四是做好学校经费保障工作,贯彻执行财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章的实施细则,编制政府财务报告,执行武定县及上级行政事业单位国有资产管理制度。五是完成年初预算非税收入管理,做好非税收入申报会统核算、缴费检查、等工作,有关非税收入项目收缴信息与武定县财政局及时共享,执行行政事业单位国有资产管理制度规定,并负责组织实施,清查登记、处置等工作。

(二)机构设置情况

云南省武定民族中学2021年设置机构5个,即办公室、教务处、德育室、总务处和校团委。

(三)重点工作概述

云南省武定民族中学2021年度工作重点是高中、初中教育教学工作和民族教育工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制213人,其中:行政编制0人,事业编制213人。在职实有215人,其中:财政全供养215人,财政部分供养12人,非财政供养0人。

离退休人员52人,其中:离休0人,退休52人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3925.34万元,比2020年增加153.47万元,增加的原因一是新增招聘教师8人,人员经费支出增加;二是职务晋升、增加薪级工资使工资福利支出增加;三是高初中学生生活补助等项目支出增加。其中:一般公共预算财政拨款3925.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3925.34万元,比2020年增加153.47万元,增加的原因一是新增招聘教师8人,人员经费支出增加;二是职务晋升、增加薪级工资使工资福利支出增加;三是高初中学生生活补助等项目支出增加。其中:本年收入3925.34万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3925.34万元(本级财力3925.34万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3925.34万元。财政拨款安排支出3925.34万元,其中,基本支出3837.32万元,占总支出的97.76%,与上年对比增加105.5万元,主要原因:一是新增招聘教师8人,人员经费支出增加;二是职务晋升、增加薪级工资使工资福利支出增加;三是高初中学生生活补助等项目支出增加。项目支出88.02万元,占总支出的2.24%,与上年对比增加47.96万元,增加的原因是2021年高中学生数及建档立卡家庭经济困难学生人数增加,生活补助和国家助学金支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育1231.45万元,主要用于义务教育阶段初中工资福利支出,差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050204.高中教育1678.19万元,主要用于高中教育阶段高中工资福利支出,差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

3、2050701.特殊教育0.12万元,主要用于特殊教育师资培训及设备购置。

4、2080502.事业单位离退休112.15万元,主要用于学校退休人员工资和福利支出。

5、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出343.36万元,主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

6、2101102.使用单位医疗204.06万元,主要用于学校职工基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101103.公务员医疗补助98.5万元,主要用于学校职工公务员医疗补助经费支出。

8、2210201.住房公积金257.52万元,主要用于学校在职职工人员缴纳住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出3466.59万元(基本支出3466.59万元),其中基本工资1106.84万元,津贴补贴支出462.43万元,奖金支出92.24万元,绩效工资支出871.48万元,在职人员基本医疗保险193.14万元,在职人员公务员医疗保险98.5万元,其它社会保障缴费21.65万元,机关事业单位基本养老保险金343.36万元,住房公积金257.52万元,其他工资福利支出19.44万元。

2、商品和服务支出137.15万元(基本支出127.69万元、项目支出9.46万元),其中办公费40.91万元,水费4.00万元,电费6.36万元,邮电费1.50万元,物业管理费1.20万元,差旅费5.00万元,劳务费7.54万元,维修(护)费12.00万元,培训费5.00万元,公务接待费3.60万元,工会经费42.92万元,公务用车运行费4.00万元,其他商品和服务支出3.12万元。

3、对个人和家庭补助的支出227.94万元(基本支出149.38万元、项目支出78.56万元),其中退休费112.15万元,生活补助102.84万元,助学金12.95万元。

4、资本性支出93.19万元(基本支出93.19万元),其中办公设备购置61.8万元,信息网络及软件购置更新费31.39万元。

5、对社会保障基金补助0.48万元。

(三)“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额7.60万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4.00万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.00万元),公务接待费支出3.60万元。

(四)财政专户管理资金支出情况

本部门2021年财政专户管理资金支出92.26万元,其中高中学费79.12万元,住宿费13.14万元,与上年相比增加4.55万元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

1、义务教育寄宿生生活补助中央资金36.38万元,用于发放义务教育阶段寄宿学生生活补助。

2、初中公用经费中央资金62.94万元,用于保障义务教育工作运转。

3、营养改善计划中央资金57.84万元,用于义务教育阶段学生营养改善计划。

4、高中国家助学金中央资金156.4万元,用于发放高中学生国家助学金。

5、高中建档立卡免学费补助中央资金28.16万元,用于高中建档立卡家庭经济困难学生学费补助。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金93.19万元。分别是多功能一体机17台61.20万元,碎纸机3台0.60万元,校园监控及网络防护1套31.39万元。

(二)政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)因公出国(境)费

2021年我单位无因公出国(境)费预算支出。

(二)公务接待费

2021年我单位预算执行国内公务接待40批次,580人次,接待费开支3.60元。公务接待费比2020年预算数减少0.20元,减少的原因是严格执行厉行节约制度,减少公务活动接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年我单位无公务用车购置预算支出,公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中:运行维护费4.00万元,比2020年预算减少0.20万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因严格执行厉行节约制度,降低公务运行成本。

(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.40万元,减少的主要原因严格执行厉行节约制度,降低公务运行成本。

(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算3837.32万元。2020年基本支出预算3731.82万元,比上年增加了105.5万元,主要原因:一是新增招聘教师8人,人员经费支出增加;二是职务晋升、增加薪级工资使工资福利支出增加;三是高初中学生生活补助等项目支出增加。

(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算88.02万元。2020年项目支出预算40.06万元。比上年增加了47.96万元。增加的原因是2021年高中学生数及建档立卡家庭经济困难学生人数增加,生活补助和国家助学金支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为一类事业单位,无机关运行经费预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日至,我单位共有国有资产3426.15万元。一是车辆数量1辆,价值1.97万元;二是通用设备数量59个,价值123.43万元;三是专用设备8个,价值6.11万元;四是文物及陈列品2个,价值9.65万元;五是图书、档案类10259册,价值4.52万元;六是家具、用具、装具等2917个,价值55.76万元;七是房屋构筑物41个,价值2977.27万元,其中固定资产1650.66万元、保障性住房1326.61万元;八是流动资产130.55万元;五是无形资产1宗,价值116.89万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

云南省武定民族中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2021年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附:云南省武定民族中学2020年部门预算公开表(表1-24)

云南省武定民族中学

2021年3月31日

监督索引号53232900236600111


附件【云南省武定民族中学2021年部门预算公开表20210401081159107.xls
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