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武定县政务服务管理局2021年部门预算公开目录
第一部分 武定县政务服务管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(三)“三公”经费预算情况说明
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
(一)政府采购预算情况
(二)政府购买服务预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明
(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排情况变化情况及原因说明
(三)国有资产占有使用情况
第二部分 武定县政务服务管理局2021年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十九、国有资本经营收入预算表
二十、国有资本经营支出预算表
二十一、部门基本信息表
二十二、部门整体支出绩效目标申报表
二十三、预算重点领域财政项目文本一
二十四、预算重点领域财政项目文本二
第三部分 武定县政务服务管理局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
武定县政务服务管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
贯彻落实中央、省、州简政便民、政务服务、行政审批方针政策和法律法规,主要职责是:(1)负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规,负责制定政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并实施;(2)贯彻落实上级有关行政审批制度改革精神和行政审批政策法规;(3)负责行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开;(4)负责协调县级部门划入行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作;(5)指导和管理县级部门集中办理进驻的行政许可事项和公共服务事项,对服务质量、服务效率进行管理和监督;(6)负责县级政务服务平台的建设和管理,制定各项制度、管理办法、并组织实施;(7)负责全县电子政务管理,负责在线政务服务平台建设和管理,推进“互联网+政务服务”;(8)负责招标投标交易活动,搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理;(9)规范中介超市的运行管理,对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。(10)会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合,负责进驻政务服务大厅的代理机构及评标专家的管理;(11)受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报;(12)完成县委、县政府交办的其他任务。承担公共资源交易的职责,负责政府采购、国有产权土地使用权矿业权交易、工程建设进场交易的综合服务工作。依法受理各类发包申请或委托,提供公共资源交易技术咨询服务,协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉,负责维护、管理评标专家库,组织对评标专家的考核。
(二)机构设置情况
武定县政务服务管理局为正科级行政单位,加挂武定县行政审批局、武定县公共资源交易管理局牌子。下设办公室、组织人事股、政务服务管理股、行政审批改革股、招投标监督管理股、中介服务股、经济类审批股、建设类审批股、社会类审批股、电子政务规划股10个行政股室,涉及公共资源交易的工程建设股、政府采购股、国有土地产权交易股3个事业股室。
(三)重点工作概述
认真落实省、州深化“放管服”改革和优化营商环境会议精神,紧盯“办事不求人、审批不见面、最多跑一次和全程服务有保障”的总目标,持续深化“放管服”改革,全力做优以“一网一门一次”改革为重点的新型政务服务,助力营商环境优化,
1.多举措推进“一颗印章管审批”工作,简政放权持续推进。紧扣“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”目标,“一颗印章管审批”深入推进。
2.创新工作举措,优化营商环境,强化政策制度体系保障,优化营商环境制度政策体系,全面推行“一套资料、一个系统、一窗受理”机制,统一设置“一窗受理的服务窗口”。
3.一是不断提升实体大厅的功能,涉企和投资审批事项100%进驻中心到位,推进政务服务事项标准化、清单化,制定落实“直接受理、马上办、最多跑一次”事项和“网上办结”“现场办结”“寄递送达”。二是按照“五级十二同”要求,在省政务服务网发布公共服务事项清单、“最多跑一次”事项清单、通办事项清单、监管事项清单。三是“一部手机办事通”继续推进,不断加大“办事通”服务能力。
4.加大行政审批工作的投入减轻企业负担,为企业和办事群众提供优质高效的服务,免费为企业提供印章刻制服务。
5.服务评价全覆盖,加强服务态度的监管,做好“好差评”系统建设,扩大办事群众的评价率,尽可能杜绝合理正确的投诉,确保公共资源交易工作有继推进。
6.加强中介超市的管理,认真落实《关于规范全省投资审批中介超市运行管理的通知》《关于加强全州投资审批中介超市建设运行和管理的通知》,力求“应选必选”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制44人,其中:行政编制21人,事业编制22人。在职实有64人,其中:财政全供养44人,财政部分供养20人。
离退休人员2人,其中:退休2人。
我单位没有车辆编制无车辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1226.61万元,比2020年增加206.34万元,增加的原因:1是行政审批工作增加了新开办企业的印章刻制费用,2是大厅增扩经费增加107.31万元,3是好差评系统投入77.68万元,4是窗口工作人员服装经费投入19.42万元。其中:一般公共预算财政拨款1226.61万元。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1226.61万元,比2020年增加206.34万元,增加的原因是:1是行政审批工作增加了新开办企业的印章刻制费用,2是大厅增扩经费增加107.31万元,3是“好差评”系统建设投入77.68万元,4是窗口工作人员服装经费投入19.42万元。其中:一般公共预算财政拨款1226.61万元。其中:本年收入1226.61万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1226.61万元(本级财力1226.61万元)。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1226.61万元。财政拨款安排支出1226.61万元,其中:基本支出754.46万元,占总支出的61.51%,比上年减少265.81万元,减少的原因主要是上年和本年基本支出的口径不一致。项目支出472.15万元,占总支出的38.49%,比上年增加472.15万元,增加主要原因:1是上年和本年基本支出的口径不一致,2是行政审批、大厅增扩、“好差评”系统建设、窗口工作人员服装经费的投入增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组:
2010301.行政运行594.6万元,主要用于机关的工资福利支出及公用经费支出;
2010302.一般行政管理事务472.15万元,主要用于政务服务中心大厅、行政审批运转正常支出;
2080501.行政单位离退休4.29万元,主要用于退休人员统筹外支出;
2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出59.8万元,主要用于在职人员社会保障和就业支出;
2101101.行政单位医疗17.92万元,主要用于机关在职和退休人员医疗保障支出;
2101102.事业单位医疗17.6万元,主要用于在职和退休事业人员医疗保障支出;
2101103.公务员医疗补助15.4万元,主要用于机关在职和退休人员公务员医疗补助支出;
2210201.住房公积金44.85万元,主要用于在职人员住房保障支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组:
工资福利支出647.08万元(基本支出647.08万元,项目支出0万元),其中:基本工资173.23万元,津贴补贴161.92万元,奖金106.83万元,绩效工资47.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费59.8万元,职工基本医疗保险缴费33.64万元,公务员医疗补助缴费15.4万元,其他社会保障缴费3.75万元,住房公积金44.85万元。
商品和服务支出394.01万元(基本支出103.09万元,项目支出290.92万元),其中:办公费60.87万元,印刷费7.73万元,水费1.8万元,电费3万元,邮电费16.1万元,物业管理费9.86万元,差旅费11.53万元,维修(护)费16.8万元,租赁费180.31万元,会议费0.35万元,培训费1万元,公务接待费2.55万元,劳务费45.74万元,委托业务费2.6万元,工会经费12.47万元,其他交通费用21.18万元,其他商品和服务支出0.12万元。
对个人和家庭补助支出4.29万元(基本支出4.29万元,项目支出0万元),其中:退休费4.29万元。
资本性支出181.23万元(基本支出0万元,项目支出181.23万元),其中:办公设备购置77.68万元,大型修缮103.55万元。
(三)“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款“三公”经费预算总额2.55万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),公务接待费支出2.55万元。
(四)财政专户管理资金支出情况
本部门2021年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
(一)中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
(一)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金85.41万元。分别是:行政审批专项经费A4复印纸,预算资金5万元;好差评系统设备采购,预算资金77.68万元;办公用A4复印纸,预算资金2.73万元。
(二)政府购买服务预算情况
2021年度本单位无政府购买服务预算安排。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)因公出国(境)费
2021年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,与2020年相比无变化。
(二)公务接待费
2021年预计执行国内公务接待40批次,255人次,接待费开支2.55万元。公务接待费比2020年预算数减少0.05万元,减少的原因是执行中央八项规定严格控制接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年我单位无公务用车购置及运行维护费,与上年比无变化。
(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.05万元,减少的主要原因是公务接待费支出减少。具体情况如:因公出国(境)无变化,公务接待费比2020年预算数减少0.05万元,减少的原因是按规定严格控制接待费支出,公务用车购置及运行维护费无变化。
(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2021年基本支出预算754.46万元,比上年减少了265.81万元,主要原因是上年与本年的列报口径不同。
我县大力加强收支预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出规模。
(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明
2021年项目支出预算472.15万元,2020年项目支出预算0万元。比上年增加了472.15万元。增加的原因:1是上年和本年项目支出的口径不一致,2是增加行政审批、大厅增扩、“好差评”系统建设、窗口工作人员服装经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
一、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费预算总额为394.01万元,比2020年增加44.88万元,增加的原因:1是增加新开办企业的印章刻制费,2是增加了窗口工作人员的服装经费,3是增加窗口工作人员服装经费。其中:办公费60.87万元,印刷费7.73万元,水费1.8万元,电费3万元,邮电费16.1万元,物业管理费9.86万元,差旅费11.53万元,维修(护)费16.8万元,租赁费180.31万元,会议费0.35万元,培训费1万元,公务接待费2.55万元,劳务费45.74万元,委托业务费2.6万元,工会经费12.47万元,其他交通费用21.18万元,其他商品和服务支出0.12万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,我单位共有国有资产381.51万元,流动资产27.37万元,固定资产354.14万元,一是土地房屋及构筑物1处,价值207.54万元;二是通用设备数量209个,价值110.67万元;三是专用设备数量4个,价值0.68万元;四是家具、用具、装具数量700个(台、件),价值35.25万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
武定县政务服务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开
我单位2021年无重点领域财政项目预算
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
附:武定县政务服务管理局2021年部门预算公开表(表1-24)
武定县政务服务管理局
2021年3月31日
监督索引号53232900143000111
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