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武定县妇女联合会2021年部门预算公开目录
第一部分 武定县妇女联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(三)“三公”经费预算情况说明
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
(一)政府采购预算情况
(二)政府购买服务预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明
(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(三)国有资产占有使用情况
第二部分 武定县妇女联合会2021年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十九、国有资本经营收入预算表
二十、国有资本经营支出预算表
二十一、部门基本信息表
二十二、部门整体支出绩效目标申报表
二十三、预算重点领域财政项目文本一
二十四、预算重点领域财政项目文本二
第三部分 武定县妇女联合会2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
武定县妇女联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
妇联是在党领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。具体职能,即主要任务是:
1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;
2、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;
4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;
5、巩固和扩大各族各界妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。
(二)机构设置情况
武定县妇联设主席1名(由县处级领导担任),设常务副主席1名,副主席2名,现有编制6个(事业编制6个)。机关设股室3个,分别是:办公室、发展股、维权股。县人民政府妇女儿童工作委员会办公室继续设在县妇联。增设武定县妇女儿童活动中心,属县妇联下设的股所级事业机构,设中心主任1名,工作人员1名。县委批准县妇联十一届执行委员会设委员25名,常委9名。
(三)重点工作概述
一是做好换届工作,选好队伍,夯实基础。2021年是十四五的开局之年,对县妇联来说就是一个换届年,县妇联将按照县委的要求,认真组织开展好村(社区)、乡(镇)以及县妇联的换届工作,选好队伍,夯实基础,带领全县广大妇女参与十四五的建设中来,彰显巾帼本色,贡献巾帼力量。
二是全力以赴做好第三轮妇女儿童两个规划的终期评估和下一轮两个规划的启动。
三是创新互联网时代妇女工作机制。按照网上有旗帜、有组织、有活动、有服务、有群众的要求,深入推进妇联系统媒体融合发展,依托彝州妇女网、楚雄女声等平台推进武定县妇女联合会公众号的提质升级,打造“网上妇女之家”。善于运用新媒体引领服务联系妇女群众,增进更多女网民特别是年轻女性对妇联组织的认同感和归属感。
四是继续抓好各类项目,最大限度推动广大妇女参与经济社会建设。(一)深化“乡村振兴巾帼行动”。鼓励农村妇女因地制宜发展特色优势产业,深化“美丽庭院”建设,开展“美丽庭院”示范户、“美丽庭院”示范村评比命名活动,引导妇女移风易俗,积极投身人居环境整治,共同建设美丽乡村,助力农村全面进步;(二)按要求深化“彝州巾帼建功行动”,按要求推进全县妇女创业“贷免扶补”、妇女发展循环金等项目实施,积极为全县妇女创业就业提供更多支持帮助;(三)加强对妇女创业就业的培训,增强创业就业能力和水平;(四)继续指导好武定县彝绣协会工作,让其充分发挥作用,认真落实好县委下发的《武定县彝绣产业发展三年行动计划》,积极采取“请进来自办自学、走出去跟班培训”等方式举办刺绣和民族手工技能提升、网络销售等培训,进一步扶持和引导好已建立的刺绣扶贫工以及民族文化广场的刺绣和手工饰品经营店的运作和经营,注重刺绣和手工饰品产品研发,利用各种节点组织竞赛、展销等相关营销活动,进一步做强做大武定刺绣业,带动更多妇女居家创业就业,增加经济收入。
五是维护合法权益,为妇女儿童全面发展创造条件。认真贯彻落实男女平等基本国策。推动将新一轮妇女儿童发展规划纳入“十四五”国民经济发展规划。聚焦就业性别歧视、留守儿童保护、困境儿童保障等重点问题,完善关爱服务、发现报告、联防联动、舆情应对、工作督查等机制,对苗头性、倾向性问题早发现、早介入、早处置。发挥好妇女儿童维权站、妇女之家、儿童之家等作用,畅通了解妇情民意以及妇女群众诉求表达、利益协调、权益保障通道,加大妇女法律援助。持续开展普法宣传,引导妇女尊法学法守法用法,通过合法渠道表达利益诉求,依法维护自身权益。
六是继续抓好疫情防控工作。县妇联将继续在党委、政府的坚强领导下,主动担当作为,继续组织党员、宣传引导广大妇女投入疫情防控,进一步在村、社区联防联控群防群控中发挥好妇女两个独特作用,更好地把妇联执委、巾帼志愿者组织起来,做细做实宣传防疫、摸排值守等工作,把家庭当主阵地,管好自家人、守好自家门;做好家庭和妇女的思想疏导工作,加强对特殊群体的关心关爱;抓好妇女转移就业宣传、培训工作,促进企业复工复产;及时宣传总结疫情防控中涌现出来的妇女先进典型事迹。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员3人,其中:退休3人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入137.59万元,比2020年减少73.51万元,减少的原因是:一是全县以“三保”为目的,牢固树立过紧日子的思想,压缩一般性支出,减少工作经费类的项目预算;二是2021年彝绣产业项目未列入预算。其中:一般公共预算财政拨款137.59万元,无其他收入和无上年结转结余资金。
(二)财政拨款收入情况
比2020年减少73.51万元,减少的原因是:2021年彝绣产业项目未列入预算。本年收入中,一般公共预算财政拨款137.59万元(本级财力137.59万元)。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出137.59万元。财政拨款安排支出137.59万元,其中,基本支出137.59万元,占总支出的100%,与上年对比减少1.45万元,主要原因分析:全县以“三保”为目的,牢固树立过紧日子的思想,压缩一般性支出,减少工作经费类的项目预算。项目支出0万元,占总支出的0%,与上年对比减少72.06万元,主要原因分析是彝绣产业项目未列入预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901.行政运行104.84万元,主要用于我单位2021年度工资福利支出及公用经费支出;
2080501.行政单位离退休8.73万元,主要用于发放我单位2021年退休人员退休费;
2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.06万元,主要用于我单位在职人员2021年度缴纳的基本养老保险支出;
2080506.机关事业单位职业年金缴费支出,主要用于我单位2021年退休人员支出;
2101101.行政单位医疗7.11万元,主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出;
2101103.公务员医疗补助2.77万元,主要用于我单位在职人员2021年度集中安排的公务员医疗补助经费。
2210201.住房公积金5.30万元,主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出86.09万元(基本支出86.09万元),其中,基本工资20.67万元,津贴补贴支出27.46万元,奖金13.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.06万元,职工基本医疗保险缴费3.97万元,公务员医疗补助缴费2.77万元,其他社会保障缴费0.59万元,住房公积金5.30万元。
商品和服务支出9.69万元(基本支出9.69万元),其中:办公费0.31万元,电费0.36万元,差旅费0.80万元,会议费0.30万元,公务接待费1.00万元,工会经费0.88万元,其他交通费用5.80万元,其他商品和服务支出0.24万元。
对个人和家庭补助支出41.80万元(基本支出41.80万元),其中,离休费0万元,退休费8.73万元,生活补助费33.07万元。
(三)“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款“三公”经费预算总额1.00万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),公务接待费支出1.00万元。
(四)财政专户管理资金支出情况
本部门2021年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
(一)政府采购预算情况
2021年度本单位无政府采购预算安排。
(二)政府购买服务预算情况
2021年度本单位无政府购买服务预算安排。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)因公出国(境)费
2021年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2020年预算增加0万元。
(二)公务接待费
2021年预计执行国内公务接待25批次,215人次,接待费开支1.00万元;外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0.2万元,减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约,控制“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
本单位无车辆
(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.2万元,减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约,控制“三公”经费支出。
(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2021年基本支出预算137.59万元。2020年基本支出预算139.04万元,比上年减少了1.45万元,主要原因是全县以“三保”为目的,牢固树立过紧日子的思想,压缩一般性支出,减少工作经费类的项目预算。
县妇联大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出规模。
(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明
2021年项目支出预算0万元。2020年项目支出预算72.06万元。比上年减少了72.06万元。减少的原因是:2021年无彝绣产业发展扶持资金预算。
八、重点项目预算绩效目标
2021年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购置货物和服务的各项资金,包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的”三公“经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费预算总额为9.69万元,比2020年减少3.03万元,减少的原因是县级小专项不列入预算。其中:办公费0.31万元,电费0.36万元,差旅费0.80万元,会议费0.30万元,公务接待费1.00万元,工会经费0.88万元,其他交通费用5.80万元,其他商品和服务支出0.24万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日至,我单位资产总额56.88万元,其中:流动资产39.84万元,固定资产17.04万元。固定资产包括:一是通用设备数量29台(套),价值15.93万元;二是家具、用具、装具及动植物3组(套),价值1.11万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
武定县妇女联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开
我单位2020年无重点领域财政项目预算
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
附:武定县妇女联合会2021年部门预算公开表(表1-24)
武定县妇女联合会
2021年4月2日
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