监督索引号53232900171401000
武定县工商业联合会2019年度部门决算
目录
第一部分 武定县工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县工商业联合会概况
一、主要职能
(一)主要职能
工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的助手。参与政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;促进经济、技术和贸易合作;办好会员企业、事业;承办政府和有关部门的委托事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,工商联工作的核心是:强化学习,创新发展、跨越发展,充分发挥工商联职能作用,团结和带领全县广大会员和非公经济人士,进一步解放思想,认清形势,抢抓机遇,开拓进取,围绕“一极一园三县三基地”的总目标,努力践行供给侧改革,不断调结构、转方式,抓项目,促生产,增效益,为促进我县非公有制经济持续、快速、健康发展,坚决打赢脱贫攻坚战,与全国全省同步全面建成小康社会而努力奋斗。(一)加强学习教育,提升素质能力。一是按照县委的安排和要求,进一步深入组织学习党的十九大及二中、三中全会精神,习近平新时代中国特色社会主义思想和省、州、县党委全会精神,进一步完善规章制度,转变机关作风,努力提高工作能力;二是继续在非公经济人士中深入开展理想信念教育活动,强化非公经济人士的“四信”理想;三是抓好培训。组织非公经济人士和乡镇工商联干部集中培训,不断提高非公经济人士的决策能力。
(二)积极整合资源,攻坚精准扶贫。一是积极主动多方争取资金,整合资源,不断加大对扶贫联系点的资金投入力度;二是切实加强干部职工与挂点帮扶贫困户的联系,进一步完善帮扶措施;三是更大范围,更深层次引导民营企业参与脱贫攻坚工作。
(三)认真履行职责,服务中心工作。一是完成好州工商联下达的“贷免扶补”小额贷款目标任务;二是转变作风,深入调研,积极发挥工商联的参谋助手作用,为武定经济社会发展多提好的意见建议,引导非公经济人士踊跃建言献策,充分发挥工商联组织的参政议政作用;三是切实加强对外宣传工作,不断在外宣稿件的数量和质量上下功夫,在保障数量的同时,努力提高稿件的采用率,争取调研、外宣工作再上新台阶;四是继续加强“两新组织”建设工作,不断改进和完善联席会议制度,不断加强督查力度,促进各责任部门各项具体工作的贯彻落实;五是加大会员发展力度,努力壮大工商联队伍。在商、协会建设上下功夫,组织专人,调查研究,增加团体会员的数量。要积极主动跟踪,了解情况,为商协会的筹建提供力所能及的帮助;六是着力服务会员企业,服务非公经济发展,按照“服务兴会、服务立会”的要求,积极主动加强与非公经济人士的联系,及时了解掌握非公经济的生产经营情况,切实维护非公经济的合法权益,努力促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长;七是贯彻落实好《构建“亲”“清”新型政商关系的工作意见》,构建“亲”“清”新型政商关系,着力破解制约我县民营经济发展的突出困难和问题,进一步优化环境、激发活力,推动民营经济持续健康发展。八是服从服务于县委、县政府的中心工作,努力完成挂点联系重点项目建设,招资引资、棚户区改造、乌东德水电站移民搬迁安置等工作目标任务;九是加强对乡镇工商联商会的指导,确保换届后的乡镇商会组织机构健全,作用发挥明显,各乡镇非公经济得到健康快速发展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入武定县工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县工商业联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县工商业联合会部门2019年度收入合计141.67万元。其中:财政拨款收入141.67万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
与上年对比:2018年度收入合计138.57万元,2019年收入合计141.67万元,收入增加3.1万元,其中:2019年财政拨款收入141.67万元,2018财政拨款收入138.57万元,财政拨款收入增加主要原因是人员增资。
二、支出决算情况说明
武定县工商业联合会部门2019年度支出合计140.53万元。其中:基本支出132.24万元,占总支出的94.1%;项目支出8.29万元,占总支出的5.9%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
与上年对比:2019年度支出合计140.53万元,2018年度支出合计137.33万元,支出增加3.2万元。其中2019年基本支出增加了15.93万元,主要原因为人员工资增加以及贷免扶补工工作量加大,经费开支增加;2019年项目支出减少7.61万元,主要原因为2018年武定县工商业联合会召开了全县百企帮百村推进会。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障武定县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132.24万元。与上年对比增加了10.84万元,主要原因为人员工资增加以及贷免扶补工工作量加大,经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.51%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障武定县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8.29万元。与上年对比减少了7.61万元,主要原因2018年武定县工商业联合会召开了全县百企帮百村推进会。
具体项目开支及开展工作情况:
1、2012899 民主党派及工商业联合会事务3.38万元;
2、2130804 创业担保贷款贴息2.4万元;
3、2012802 一般行政管理事务2.51万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况137.33
武定县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出140.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了3.2万元,主要原因为职工增资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出109.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.84%。主要用于职工工资及单位机构运转的支出;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
8.社会保障和就业(类)支出15.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。主要用于离退休人员的工资及职工社会保障缴费的支出;
9.卫生健康(类)支出7.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工医疗保险缴费的支出;
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
12.农林水(类)支出2.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于贷免扶补工作支出;
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
19.住房保障(类)支出6.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于职工住房公积金缴费支出;
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元,支出决算为1.42万元,完成预算的80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.42万元,完成预算的80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减开支,年内调整了预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.66万元,下降31.8%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.66万元,下降31.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压减开支,年内调整了预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.42万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.42万元。其中:
国内接待费支出1.42万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次280人(其中:外事接待人次0人)。主要用于贷免扶补、招商引资及百企帮百村及日常工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县工商业联合会部门2019年机关运行经费支出21.83万元,与上年对比减少3.9万元,主要原因为深化改革、压减支出。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,武定县工商业联合会部门资产总额29.67万元,其中,流动资产12.38万元,固定资产净值17.29万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12.53万元,其中;流动资产减少4.92万元,固定资产减少7.61万元,对外投资及有价证券增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占用情况表
单位:万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
合计 |
1 |
29.67 |
12.38 |
17.29 |
填报说明:
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度,武定县工商业联合会无部门政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232900171401111
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