武定县2018年“三公”经费预算情况说明
武定县2018部门预算编制工作遵循综合预算、优先保障、定员定额、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,以建立全面规范、公开透明的预算管理制度为目标,大力推进预算公开。严格控制一般性支出,从严控制“三公”经费支出,降低行政运行成本。优化支出结构,突出“保工资、保运转、保民生、促发展”,加强支出绩效管理,提高财政资金使用效益,促进全县经济社会健康发展。
公用经费预算是根据不同标准分不同部门进行预算,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、公务用运行维护费等。各预算单位根据本单位实际工作情况来安排“三公”经费预算。
“三公”经费预算财政拨款情况表 | ||||
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| 单位:万元 |
项目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 比上年增、减情况 | |
增、减金额 | 增、减幅度 | |||
合计 | 1495 | 1465 | 30 | 2.01% |
1.因公出国(境)费 |
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2.公务接待费 | 796 | 787 | 9 | 1.13% |
3.公务用车购置及运行费 | 699 | 678 | 21 | 3.00% |
其中:(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行费 | 699 | 678 | 21 | 3.00% |
2018全县130个预算单位共预算“三公”经费1465万元,与上年1495万元相比减少30万元,下降2.01%,其中:公务用车运行维护费678万元、公务接待费787万元。
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