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索  引  号:11532329015178442p-/2025-0326090 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县白路学校2025年部门预算公开 发布日期:2025年03月26日

武定县白路学校2025年部门预算公开

监督索引号53232900236501000000

 

 武定县白路学校2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县白路学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县白路学校2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

2025年部门项目支出绩效目标表(本级下达)

2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

2025年部门政府性基金预算支出预算表

2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

2025年对下转移支付预算表

2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县白路学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县白路学校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规,加强党建工作,强化党性修养,创设良好的舆论氛围。以教书育人为中心,全面提高教学质量,探索特色学校建设,不断提升学校教育整体实力,确保学校可持续发展。

2.抓好校园安全管理,着力保障小学安全稳定,保障师生安全。

3.做好学校精细化管理工作,抓好教学常规,强化课堂改革,提升课堂教学质量。

4.加强师资队伍建设,注重师德师风,切实提高教师专业素养。

5.全面推行素质教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,促进我校义务教育均衡发展。

6.加强财务管理,落实后勤保障工作,促进学校持续发展。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:行政办公室、教务处、总务处、德育室党建办、工会室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.加强师资队伍建设,塑造新时代高素质教师队伍。

2.做好学校精细化管理工作。扎实抓好教学常规管理,以提升课堂教学质量为着力点,抓实教学常规、聚焦课堂教学、加强课题研究、落实教研活动、强化质量监控。

3.加大校产的管理力度,管理好、维护好、使用好各种教学设备设施,努力为教育教学工作正常开展保驾护航。

4.加强校园文化建设 ,优化育人环境,真正把学校变成学生学习的乐园,让学生心有所属、学有所获。

5.全面推行素质教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,促进我校义务教育均衡发展。

6.加强财务管理,落实后勤保障工作,促进学校持续发展。

二、预算单位基本情况

武定县白路学校编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制80人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制80人。在职实有82人,其中:财政全额保障82人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人,其中:离休0人,退休37人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20051798.27,其中:一般公共预算15751798.27,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入4300000.00

与上年对比增加1992410.98元,增长11.03%,主要原因一是城乡义务教育公用补助经费以及家庭经济困难学生生活补助标准提高;二是本年度将单位自有资金、学生食堂物资采购资金等其他收入纳入预算管理增加430000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15751798.27,其中:本年收入15751798.27,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款15751798.27,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比减少2307589.02元,下降12.77%,主要原因:一是2025年在职人员较上年减少14人,提前退休7人,导致2025年基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、各项社会保险等人员类工资福利支出减少;二是学生人数减少87人,城乡义务教育公用经费补助资金和营养餐、生活补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20051798.27。财政拨款安排支出15751798.27,其中:基本支出15427994.2,与上年对比减少2253264.12元,下降12.74%主要原因2025年在职人员较上年减少14人,提前退休7人,导致2025年基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、各项社会保险等人员类工资福利支出减少;项目支出323804.07,与上年对比减少54324.90元,下降14.36%主要原因是学生人数减少87人,城乡义务教育公用经费补助资金和营养餐、生活补助资金减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出—普通教育—学前教育297033.50元,主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助和保障幼儿园正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2050202 教育支出—普通教育—小学教育7231515.53元,主要用于义务教育小学阶段教职工工资福利支出;保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出;义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出;营养改善计划补助支出。

2050203 教育支出—普通教育—初中教育3212700.05元,主要用于义务教育初中阶段教职工工资福利支出;保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出;义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出;营养改善计划补助支出。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育1980.00元,主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出488520.00元,主要用于保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休861868.20元,主要用于学校退休人员工资福利支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1460938.08元,主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出290161.75元,主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤48408.00元,主要用于学校教职工死亡抚恤支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出507148.28元,主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助421041.76元,主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出35515.56元,主要用于学校其他临时人员基本医疗保险缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金894967.56元,主要用于学校教职工缴纳住房公积金支出。

)财政专户管理资金支出情况

本部门2025无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额4300000.00,其中:政府采购货物预算4300000.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县白路学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19600.00,较上年减少800.00,下降3.9%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

武定县白路学校2025年因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无增减变化的原因是本年度和上年度我部门均无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

武定县白路学校2025年公务接待费预算为19600.00,较上年减少800,下降3.90%,国内公务接待批次为30次,共计接待370人次。

公务接待费减少的主要原因:一是校际间的教研活动交流减少;二是我校认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,严格遵守厉行节约政策,减少公务接待预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

武定县白路学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00,较上年增加0.00,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00,增长0.00%无增减变化原因是我部门本年度和上年度均无公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0无增减变化原因是我部门本年度和上年度均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县白路学校2025年机关运行经费安排0.00,与上年对比增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,武定县白路学校资产总额17025680.55,其中,流动资产751110.01,固定资产15893144.74,对外投资及有价证券0.00,在建工程330000.00,无形资产51425.8,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额减少930432.16,其中固定资产减少78294.27元,流动资产减少847705.33元,无形资产减少4432.56。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

)政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

武定县白路学校2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附件:武定县白路学校2025年部门预算表

 

 

 

武定县白路学校

2025年3月25日

 

监督索引号53232900236501000111



武定县白路学校2025年部门预算表20250314032957139.xls