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中国共产党武定县委员会统战部2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党武定县委员会统战部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党武定县委员会统战部2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2025年部门项目支出绩效目标表(本级下达)
十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第三部分 中国共产党武定县委员会统战部2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党武定县委员会统战部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
统一战线是积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,是中国共产党凝聚人心、汇聚力量,实现中华民族伟大复兴。主要职责是贯彻执行中央和省委、州委、县委有关方针、政策;负责支持配合各民主党派和联系无党派代表人士工作,贯彻落实政治协商制度,发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督;会同有关部门做好各民主党派组织、党外人士的培养、考察、选拔、推荐、政治安排工作;调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,开展思想政治工作;负责开展以爱国统一为重点的海内外统战工作,保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务;指导各委办局、乡镇统战工作;指导和协调台办、侨办、县工商联等各项统战工作;承办县委和省委、州委统战部交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、海外统战和台侨股、党外知识分子和新的社会阶层人士股、宣传调研股、示范创建股、民族事务管理和经济联络股、宗教事务管理和政策法规股、统一战线联络服务中心。所属单位0个。
(三)重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,深入贯彻落实中央、省委、州委统战工作会议和全国、全省、全州统战部长会议精神,坚持围绕中心、服务大局,坚持稳中求进、守正创新,持续推进“四强”工作,突出加强思想政治引领,有力破解重点难点问题,有效防范化解风险隐患,着力落实统战工作责任制,推动新时代统战工作高质量发展,为谱写武定现代化建设新篇章凝聚人心、汇聚力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制18人,工勤人员编制3人,事业编制2人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5682192.53元,其中:一般公共预算5132192.53元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入550000.00元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加3714759.88元,增长188.52%,主要原因是机构改革,民宗局人员并入,人员增加,人员工资及随工资计提的各项保险费用预算增加;上年度无上级补助收入预算。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5132192.53元,其中:本年收入5132192.53元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5132192.53元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3161759.88元,增长160.46%,主要原因是机构改革,民宗局人员并入,人员增加,人员工资及随工资计提的各项保险费用预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5682192.53元。财政拨款安排支出5132192.53元,其中:基本支出5132192.53元,与上年对比增加3191759.88元,增长164.48%,主要原因是机构改革,民宗局人员并入,人员增加,人员工资及随工资计提的各项保险费用预算增加。项目支出0元,与上年对比减少30000.00元,下降100%,主要原因是2025年无招商引资经费预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013401 一般公共服务支出—统战事务—行政运行3295941.42元,主要用于本部门的工资福利支出及公用经费支出。
2013404 一般公共服务支出—统战事务—宗教事务380348.40元,主要用于本部门宗教教职人员的生活补助支出。
2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休343320.00元,主要用于我单位2025年度退休人员统筹外退休费支出。
2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费385728.33元,主要用于我单位在职人员2025年度缴纳的基本养老保险费支出。
2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出96208.05元,主要用于我单位2025年度新增退休人员职业年金缴费支出。
2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤49662.60元,主要用于我单位2024年遗属补助支出。
2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗123887.50元,主要用于我单位在职人员2025年度医疗保险缴费支出。
2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12360.16元,主要用于我单位在职人员2025年度集中安排的事业单位基本医疗补助经费。
2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助127714.23元,主要用于我单位在职人员2025年度集中安排的公务员医疗补助经费。
2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10640.00元,主要用于2025年度职工大病医疗保险缴费支出。
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金306381.84元,主要用于我单位在职人员2025年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)财政专户管理资金支出情况
本部门2025年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
(本条分组按项级科目细化)
(一)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64500.00元,较上年增加26150.00元,增长68.18%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
本部门2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费较上年无变化。原因是上年度及本年均无因公出国(境)费支出预算。
(二)公务接待费
本部门2025年公务接待费预算为20000.00元,较上年增加6200.00元,增长44.92%,国内公务接待批次为65次,共计接待335人次。
增加的原因是机构改革,民宗局并入,开展民族宗教工作需发生接待情况,故公务接待费预算比上年增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
本部门2025年公务用车购置及运行维护费为44500.00元,较上年增加19950.00元,增长81.26%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%,原因是2025年度无公务用车采购预算;公务用车运行维护费44500.00元,较上年增加19950.00元,增长81.26%,增加的原因是机构改革,民宗局并入车辆1辆。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费增加的原因是机构改革,民宗局并入车辆1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县可用财力有限,年初无财力安排重点项目支出预算,重点项目支出需靠上级专项补助,故单位未开展项目绩效评价,待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况,再将绩效评价情况进行公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指当年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
3.项目支出预算:是指部门为完成本部门工作任务和事业发展目标编制的支出预算,是实施全县经济社会宏观管理,保障民生支出,支持全县经济社会发展的重要措施。
4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购置货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
6.住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体(以下统称单位)及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金的缴存比例均不得低于职工上一年度月平均工资的5%不高于12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的事业人员岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。
7.政府采购预算:是指在部门预算中使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金,采购政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目及资金计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2025年机关运行经费安排452972.84元,与上年197982.60元对比增加254990.24元,增长128.79%,主要原因是2024年5月机构改革,民宗局并入增加人员11人,6月成立联络服务中心,增加人员2人,7月新招录人员1人,人员增加,公用经费预算增加。其中:工会经费40072.84元,其他交通费用187200.00元,办公费10000.00元,办公设备购置费20000.00元,水费4000.00元,电费5000.00元,邮电费12600.00元,差旅费40000.00元,公务接待费20000.00元,公务用车运行维护费44500.00元,劳务费35000.00元,其他商品和服务支出34600.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,本部门资产总额714409.26元,其中,流动资产683275.05元,固定资产31134.21元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加603105.77元,其中货币资金增加15648.25元,其他应收款净额增加607625.74元,固定资产净额20168.22元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
(四)政府购买服务预算情况
2025年度本单位无政府购买服务预算安排。
中国共产党武定县委员会统战部2025年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党武定县委员会统战部2025年无重点领域财政项目预算。
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
附:中国共产党武定县委员会统战部2025年部门预算表
中国共产党武定县委员会统战部
2025年3月25日
监督索引号53232900121300111