监督索引号53232900433200000
武定县水务局2025年预算公开目录
第一部分 武定县水务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 武定县水务局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2025年部门项目支出绩效目标表(本级下达)
十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第三部分 武定县水务局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
武定县水务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州有关水行政方面的法律法规和方针政策;拟定水务管理政策、发展战略、中长期规划水工程建设和制度并组织实施;负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施;组织编制和负责审查小型水务建设项目技术报告;负责全县水利基建项目的统计、分析和总结工作。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责水资源统一管理(含地表水、地下水);统筹生活、生产、生态环境用水;实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,负责开展水资源有偿使用工作,指导水利行业供水和乡村供水工作。
3.负责水利工程建设的规范和技术标准,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出涉水固定资产投资规模、财政资金安排和县级水务建设投资安排建议并组织实施,负责项目实施的监督管理。
4.负责水资源保护工作。负责编制并实施水资源保护规划,拟订重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施。负责饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定,编制节约用水规划并监督实施。实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。
7.负责推进河长制工作的组织协调、检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县人民政府河长制领导小组办公室的日常工作。
8.负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理并组织实施,开展水利行业质量监督工作,贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,负责水利行业安全生产工作监督管理。负责水利工程建设招投标行业监管,负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用,负责编制水库运行调度规程,负责水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理。
9.负责水土保持工作。负责水土流失综合防治和监督管理工作;组织拟订水土保持政策法规,负责水土保持监测网络及信息系统规划、建设管理及水土流失动态监测、预报工作,定期发布全县水土保持公告;负责监督实施全县的生产建设项目水土保持方案,组织相关项目水土保持设施验收工作;负责水土保持设施补偿费征收工作;组织推广水土保持新科技的研究和推广,负责水土保持服务体系建设、水土保持技术服务机构管理工作;指导全县水土保持生态环境建设工作,负责全县水土保持重点项目的前期工作,编制并组织实施;承担武定县水土保持委员会的日常工作。
10.负责农村水利工作。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。
11.负责全县涉水法律法规的组织和实施。指导全县水务法律法规的实施和监督检查;负责水务违法案件的查处;协调跨乡镇水事纠纷和行政区域内的调解和处理;承当水政监察和水行政执法工作;依法负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作;负责水工程质量监管工作。积极开展水利科技推广应用。
12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,编制洪水干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。编制江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
13.负责行政许可事项的行业监督管理工作,协助县政务服务管理局做好行政许可有关工作。
(二)机构设置情况
武定县水务局2025年分设15个内设机构,分别是:办公室、河湖管理股、政策法规股、资产财务股、水旱灾害防御办公室、云龙水库水资源管理局、规划计划站、水利工程建设站、水利工程监督站、灌区管理站、水利工程运行管理站、水资源站、水土保持站、新村水库管理所、己衣水库管理所。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.河湖保护质效持续提升。一是河(湖)长制工作深入推进。河湖长巡河扎实有效,确保工作落实在一线,问题整改在一线,成效保障在一线。“党建+河(湖)长”充分发挥党员示范带头作用,推动基层党建与河湖保护治理双促进、双提升。全县120余个支部开展清河行动,清理河库渠28条;排查、上报水利系统“四乱”问题3件,整改销号3件。积极开展“监测户+河道保洁员”工作模式,河道保洁实现全民参与。二是水资源保护任务达标。水源地和水功能区水质达标率100.00%,县域节水型社会创建通过省级验收。菜园河(Ⅲ类)、水城河(Ⅱ类)、勐果河(Ⅲ类)三条重点河流水质均达到水功能区划要求。确定武定县2025年度生态建设任务指标38平方公里,完成水土流失治理面积66平方公里,审查审批生产建设项目水土保持方案12件,批复水土保持方案防治责任范围面积168公顷,水土保持弃土(渣)量1210000立方米,征收水土保持补偿费2704700.00元。做好项目前期,规划国家水土保持重点工程(生态清洁小流域)治理项目5条,坡耕地水流失综合治理重点项目6条。三是美丽河湖、绿美河湖建设持续推进。重点打造分洲水库、石门坎水库、水城河三件绿美河湖建设。
2.改革创新积蓄动能。以改革强动能、以开放聚要素、以融合补短板、以创新激活力。投入资金3000000.00元,建设计量监测站点240余处;以水价形成机制为核心,对县管水利工程供水价格进行调整,农田灌溉水有效利用系数逐年提高,完成农业水价综合改革面积181500亩。进一步简政放权,水利行业行政审批事项减少到7项。落实全县141座水库大坝安全责任人和防汛“三个责任人”推行水库大坝安全责任卡制度。构建水利建设市场主体信息管理平台,加强对水利建设市场主体的监管,完善水利建设市场主体业绩备案管理制度,切实做好招投标行政监管工作。
3.水利安全生产平稳向好。压紧压实安全生产“党政同责、一岗双责”,认真落实六项机制,健全管理制度,建立权力和责任清单,深入开展专项整治,水利领域安全生产平稳过渡。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制50人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制44人。在职实有54人,其中:财政全额保障54人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人,其中:离休0人,退休43人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入15343977.36元,其中:一般公共预算11223528.76元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入4120448.60元(单位自有资金)。
与上年对比增加3279200.00元,增长27.00%,主要原因一是单位咪书拉水库、志黑水库、木高古水库、老悟水库纳入2025年预算,水利项目增加,其他收入增加;二是机构改革,水务综合执法大队被撤销,人员减少,基本支出减少500800.00元,三是县财政运转困难,项目支出预算减少340500.00元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入11223528.76元,其中:本年收入11223528.76元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11223528.76元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少841300元,下降6.97%,主要原因一是机构改革,水务综合执法大队被撤销,人员减少,基本支出减少500800.00元;二是县财政运转困难,项目支出预算减少340500.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出15343977.36元。财政拨款安排支出15343977.36元,其中:基本支出10994028.76元,与上年对比减少500800.00元,下降4.36%,主要原因是我单位参与机构改革,水务综合执法大队被撤销,编制减少4个,在职人员减少4人,故工资、公务经费较上年有所减少;项目支出229500.00元,与上年对比减少340500.00元,下降59.74%,主要原因是县财政运转困难,非税返还资金减少,2025年水资源管理和水利水土保持工作业务支出减少;其他支出4120448.60元,与上年对比增加4120448.60元,增加的原因为我单位咪书拉水库、志黑水库、木高古水库、老悟水库支出纳入2025年预算,水利项目增加,其他支出增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休924017.40元,主要用于本单位的退休人员工资支出。
2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费1037498.40元,主要用于本单位的养老保险费支出。
2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出95038.81元,主要用于本单位的职业年金缴费支出。
2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤81063.48元,主要用于本单位的死亡抚恤支出。
2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗73896.55元,主要用于本单位的行政单位医疗保险费支出。
2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗292466.03元,主要用于本单位的事业单位医疗保险费支出。
2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助336571.56元,主要用于本单位的公务员医疗补助支出。
2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗27160.00元,主要用于本单位的其他行政事业单位医疗支出。
2130301 农林水支出—水利—行政运行7440287.93元,主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。
2130302 农林水支出—水利—一般行政管理事务229500.00元,主要用于本单位的水资源管理和水利水土保持工作业务支出。
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金686028.60元,主要用于本单位的住房公积金支出。
(二)财政专户管理资金支出情况
本部门2025年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额53510.00元,其中:政府采购货物预算13510.00元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
武定县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000.00元,较上年减少10000.00元,下降8.33%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
武定县水务局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增长0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减变化原因为我单位没有因公出国(境)需要,以及2024年本单位未单独编制部门预算。
(二)公务接待费
武定县水务局2025年公务接待费预算为50000.00元,较上年减少10000.00元,下降16.67%,国内公务接待批次为110次,共计接待1020人次。
减少的原因2025年县水务局严格预算支出,对公务接待经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出,故2025年公务接待预算资金进行一定量的合理压缩,控制支出成本,减少支出10000.00元。
(三)公务用车购置及运行维护费
武定县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为60000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0元,增长0%,原因是2024年和2025年度无公务用车采购预算;较上年无增减变化;公务用车运行维护费60000.00元,较上年增加0元,增长0%,公务用车运行维护费无增减变动的原因是本部门加强财务管理,认真贯彻落实厉行节约,树立过紧日子的思想,维持上年公务用车运行维护费开支,故公务用车运行维护费较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费无增减变动的原因:一是本部门近年来均无公务用车购置,二是本部门加强财务管理,认真贯彻落实厉行节约,树立过紧日子的思想,维持上年公务用车运行维护费开支,故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2025年机关运行经费预算安排693557.70万元,与上年对比减少95442.30元,下降12.10%,减少的原因是我县大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出规模及我单位参与机构改革,水务综合执法大队被撤销,编制减少4个,在职人员减少4人,故公务经费较上年有所减少。其中:办公费58104.00元,水费3500.00元,电费30000.00元,差旅费170000.00元,公务接待费50000.00元,邮电费24000.00元,工会经费167753.70元,公务用车运行维护费60000.00元,其他交通费用104400.00元,退休公用经费25800.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,武定县水务局资产总额841275110.46元,其中,流动资产11753107.50元,固定资产8030393.04元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程631339897.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少519441232.05元,其中固定资产增加572380元,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
(四)政府购买服务预算情况
2025年度本单位无政府购买服务预算安排。
武定县水务局2025年预算重点领域财政项目文本公开
我单位2025年无重点领域财政项目预算
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
附:武定县水务局2025年部门预算表
武定县水务局
2025年3月25日
监督索引号53232900433200111