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索  引  号:11532329015178442p-/2024-1024068 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县万松山国有林场2023年度部门决算 发布日期:2024年10月24日

武定县万松山国有林场2023年度部门决算

 

 目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)在县委、县政府及上级主管部门的领导下认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律法规,及地方政府制定的各项规章。

2依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护好国有林木、林地,严格执法,严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3)做好管护区域内的森林防火和扑救工作,确保国有森林资源不受损失。

4)在上级主管部门的指导帮助下做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5)依据国家和省相关的管理规定,做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。

6)加强林场社会事务管理工作,确保林区社会安全稳定。

7)加大对江河源头的森林资源培育,保护源头生态环境。

8)完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作:1.森林资源无乱砍滥伐现象。2.森林资源管理不断加强。3.野生动植物得到保护,无砍伐,盗猎情况。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门编制2023部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

武定县万松山国有林场作为级预算单位纳入财政部门2023年度部门决算编报范围。

)单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县万松山国有林场2023年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员6

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万松山国有林场2023年度收入合计1,059,745.83元。其中:财政拨款收入1,059,745.83元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%与上年相比,收入合计增加21,856.50增长2.11%。其中:财政拨款收入增加21,856.50元,增长2.11%因社会保障和就业支出基数增长,故导致经费增加

二、支出决算情况说明

武定县万松山国有林场2023年度支出合计1,059,745.83元。其中:基本支出1,059,745.83,占总支出的100.00%项目支出0.00,占总支出的0.00%上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加10,860.23元,增长1.04%。其中:基本支出增加10,860.23元,增长1.04%因社会保障和就业支出基数增长,故导致经费增加

(一)基本支出情况

2023年度用于保障武定县万松山国有林场单位机构正常运转的日常支出1,059,745.83元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,021,773.52元,占基本支出的96.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,972.31元,占基本支出的3.59%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障武定县万松山国有林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00。其中:基本建设类项目支出0.00本单位2023年无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万松山国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出1,059,745.83占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10,860.23元,增长1.04%因社会保障和就业支出基数增长,故导致经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出223,717.26占一般公共预算财政拨款总支出的21.11%主要用于20805行政事业单位养老支出总额210,598.86元(其中:2080502事业单位离退休108,061.80元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101,477.76元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,059.30元),2080801死亡抚恤金支出13,118.40元。

9.卫生健康(类)支出68,148.62占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%主要用于2101102事业单位医疗支出33,552.362101103公务员医疗补助支出29,379.90元;2101199其他行政事业单位医疗支出5,216.36元。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出704,435.95占一般公共预算财政拨款总支出的66.47%主要用于2130204事业机构支出704,435.95元。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出63,444.00占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%主要用于2210201住房公积金63,444.00

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为2,100.00元,决算为2,100.00,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为2,100.00元,决算为2,100.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%,具体是国内接待费支出决算2,100.00元(其中:外事接待费支出决算0.00),国(境)外接待费支出决算0.00

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

武定县万松山国有林场2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为2,100.00元,支出决算为2,100.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年预算为0.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年预算为0.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年预算为2,100.00元,决算为2,100.00元,完成年初预算的100.00%

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少2,500.00元,下降54.35%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少2,500.00元,下降54.35%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于万松山林区防火检查,实地勘察,上级部门检查和调研相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县万松山国有林场2023年机关运行经费支出0.00本单位为事业单位,故无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2023年末,武定县万松山国有林场资产总额0.00因武定县万松山国有林场财务合并武定县林业和草原局,故2023年无国有资产。

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。



2023年度部门决算公开表(国有资产使用情况表).xlsx
附件2:2023年度决算公开表(绩效自评部分).xlsx
武定县万松山国有林场决算公开表.xlsx