监督索引号53232900120301000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
中共武定县委组织部是县委主管全县党建、干部、人才和老干部工作的重要职能部门,主要职责是扎实推进全县各领域基层党建工作,规范干部选拔任用,加大干部教育培训,强化干部监督管理,不断夯实人才工作基础、加强人才素质培训,指导老干部队伍建设和老干部思想政治工作等。
1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线,坚持组织路线为政治路线服务。
2.统筹、指导全县农村、机关、国企、城市、事业单位、学校、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设;协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作;组织新时期组织工作研究。
3.提出乡(镇)和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作;配合上级有关部门做好中央、省、州驻武单位的领导班子和领导干部考察工作,并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。
4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施;组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非党员干部;统筹使用各年龄段干部。
5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或拟订组织、干部、人事、老干部工作的重要政策和制度。
6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务,研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施,指导全县公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
7.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定;组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训,负责干部调训;指导、协调、检查各乡(镇)和县级各部门单位的干部教育工作;指导各乡(镇)和有关单位加强干部培训基地建设;研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。
8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。
9.负责组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作,及时向县委和州委组织部反映情况,提出建议;负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作,管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
10.负责全县公务员、事业单位科级领导、党群部门工勤人员、离(退)休干部人事档案管理工作。
11.指导县直机关党组织加强基层组织建设,归口指导县直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作,指导联系县级机关党建工作;做好县直机关党员发展、教育和管理等工作。
12.督促检查和指导县直机关党组织贯彻落实《中国共产党国家机关基层组织工作条例》及省、州实施意见、办法的情况;督促指导县直机关党组织按期换届;审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示;审批县直机关党组织书记、副书记的任免。
13.遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向,负责全县老干部工作的宏观管理、指导督促;指导、监督全县各单位老干部工作部门贯彻老干部工作的各项方针、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落实;负责全县老干部工作目标管理责任制的落实。
14.指导和抓好老干部精准化服务保障工作,积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医;健全特困老干部和遗属帮扶机制;对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并按规定参与重要丧事活动。
15.指导机构编制工作,归口管理县委编办。
16.完成州委组织部、州委州直机关工委、州委老干部局和县委交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023以来,在县委的坚强领导下,县委组织部深入学习贯彻党的二十大精神和全国、省州组织部长会议和老干部局局长会议精神,坚决贯彻落实县委的工作要求,围绕中心,服务大局,紧紧锚定目标任务,以高度的政治自觉、强烈的责任担当、创优的标杆意识、实干的优良作风、扎实的工作实绩,全力以赴打造组织工作新局面。多措并举抓党建,凝心聚力促发展。一是压实责任,完善机制,靶向发力强推进。二是强化培训,提升素能,培根铸魂壮根基。抓队伍,强活力,干部建设体系更加完备。三是建强组织,抓实队伍,强基固本筑堡垒。四是典型引领,创新驱动,激发活力提质效。持续“四点发力”,强化干部队伍建设。一是在优选上下功夫,加强梯次配备。二是在考察识别上下功夫,加强后备干部储备。三是在教育培训上下功夫,加强综合能力。四是在严管上下功夫,促进健康成长。突出三个重点,抓好人才队伍建设。一是“引”字为先,做优源头“蓄水池”。二是“育”字从重,打造育才“大基地”。三是“用”字当头,搭建干事“大舞台”。抓规范强基础,公务员队伍建设稳步提升。一是提高站位精准发力。二是建强基础提升水平。三是注重选调生培养工作。健全落实离退休干部工作各项制度,着力推动离退休干部工作高质量发展。始终以政治建设统领老干部工作,切实做好42个离退休干部党组织机构落实、组织健全等工作,及时对全县离退休干部“三簿五册”、信息数据库进行更新。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置11个内设机构,包括:办公室、组织股、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、人才工作股、党员教育股、县委县直机关工委办公室、离退休干部工作办公室、党建引领基层治理办公室。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入中国共产党武定县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.中国共产党武定县委员会组织部
纳入中国共产党武定县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党武定县委员会组织部2023年末实有人员编制28人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入,《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党武定县委员会组织部2023年度收入合计7,649,734.10元。其中:财政拨款收入6,929,734.10元,占总收入的90.59%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入720,000.00元,占总收入的9.41%。与上年相比,收入合计增加11,999.68元,增长0.16%。其中:财政拨款收入增加1,067,929.71元,增长18.22%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少1,055,930.03元,下降59.46%。
项目
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收入(万元)
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小计
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财政拨款收入
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其他收入
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财政拨款收入占比
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其他收入占比
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2022年
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763.77
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586.18
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177.59
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76.75%
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23.25%
|
2023年
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764.97
|
692.97
|
72
|
90.59%
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9.41%
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2023年收入较上年增加1.2万元,增加0.16%,原因是其他收入增加,财政拨款收入较上年增加,预算的特定目标类项目资金增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党武定县委员会组织部2023年度支出合计7,815,746.20元。其中:基本支出5,454,157.12元,占总支出的69.78%;项目支出2,361,589.08元,占总支出的30.22%;上缴上级支出元,占总支出的0.00%;经营支出元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加247,277.29元,增长3.27%。其中:基本支出减少394,756.36元,下降6.75%;项目支出增加642,033.65元,增长37.34%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。
项目
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支出(万元)
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小计
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基本支出
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项目支出
|
基本支出占比
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项目支出占比
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2022年
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756.85
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584.98
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171.96
|
77.29%
|
22.71%
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2023年
|
781.57
|
545.41
|
236.16
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69.79%
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30.21%
|
支出较上年增加24.72万元,增幅3.27%,基本支出有所减少,原因是补发绩效、增资,2023年正常发放。项目支出较上年增加,预算项目收入增加,因此项目支出也相应增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党武定县委员会组织部单位机构正常运转的日常支出5,454,157.12元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,876,026.45元,占基本支出的89.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费578,130.67元,占基本支出的10.60%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党武定县委员会组织部单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,361,589.08元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.武财行〔2021〕90号县乡人大换届选举经费44.00元,主要用于县乡人大换届选举专项工作经费。
2.武财行〔2021〕43号人才工作专项资金4,363.52元,主要用于人才工作开展相关经费。
3.武财预〔2023〕36号武定县委组织部党建工作经费40,983.00元,主要用于党建工作调研、督查等工作开展经费。
4.武财行〔2021〕50号2021年度下派选调生到村工作中央补助资金30,000.00元,主要用于下派选调生到村工作相关经费。
5.武财预〔2022〕238号组织工作专项经费20,010.00元,主要用于开展全县组织工作相关经费。
6.武财行〔2023〕16号2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金43,500.00元,主要用于下派选调生到村工作相关经费。
7.武财预〔2023〕57号党群服务中心和老年大学配套建设资金405,000.00元,主要用于党群服务中心和老年大学配套建设相关经费。
8.武财行〔2023〕24号2022年选调生到村任职中央补助经费69,659.00元,主要用于选调生到村任职开展工作相关经费。
9.武财行〔2023〕16号2022年第二批基层党组织建设经费8,568.00元,主要用于第二批基层党组织建设相关经费。
10.武财行〔2023〕16号选调生工作生活补助经费15,000.00元,主要用于选调生工作生活补助发放。
11.武财预〔2023〕55号计算机升级改造专项经费69,700.00元,主要用于计算机升级改造方面经费。
12.武财行〔2023〕16号调整结转2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金112,213.00元,主要用于下派选调生到村工作相关经费。
13.武财预〔2023〕56号干部人事档案数字化建设专项资金290,230.00元,主要用于干部人事档案数字化建设方面资金。
14.武财预〔2023〕145号2023年主题教育专项经费220,000.00元,主要用于全县开展主题教育方面资金。
15.武财行〔2023〕62号干部教育培训专项资金231,099.00元,主要用于开展干部教育培训相关方面资金。
16.武财金〔2023〕11号2023年招商引资专项经费1,556.00元,主要用于招商引资工作开展方面资金。
17.武财预〔2022〕240号老干部工作经费困难党员慰问经费51,138.60元,主要用于老干部工作、困难党员慰问方面资金。
18.武财行〔2023〕65号2023年基层党建工作经费24,000.00元,主要用于基层党建工作开展相关方面资金。
19.武财行〔2023〕116号2023年选调生到村任职中央补助经费30,000.00元,主要用于选调生到村任职工作开展方面资金。
20.武财行〔2023〕21号2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金4,490.00元,主要用于选调生到村任职工作开展方面资金。
21.武财行〔2023〕21号2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金45,320.00元,主要用于选调生到村任职工作开展方面资金。
22.武财预〔2023〕1号组织部工作专项补助资金7,260.00元,主要用于组织工作开展方面资金。
23.武财预〔2019〕424号县级专项资金19,653.96元,主要用于全县组织部工作开展方面资金。
24.武财行〔2023〕16号2022年基层党组织建设经费14,166.00元,主要用于基层党组织建设工作开展方面资金。
25.武财行〔2023〕123号2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴专项资金100,000.00元,主要用于招录定向选调生一次性工作生活补贴发放。
26.武定县2023年沪滇协作专题培训项目资金200,000.00元,主要用于沪滇协作专题培训相关方面资金。
27.武财农〔2023〕82号拨付武定县招银乡镇基层干部培训项目资金289,811.00元,主要用于招银乡镇基层干部培训相关方面资金。
28.武财农〔2020〕31号贫困县驻村扶贫工队长和副总队长工作经费13,824.00元,主要用于贫困县驻村扶贫工作经费开展方面资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党武定县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出6,970,279.08元,占本年支出合计的89.18%。与上年相比增加950,433.60元,增长15.79%,主要原因是补发绩效、增资,2023年正常发放。项目支出较上年增加,预算项目收入增加,因此项目支出也相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5,444,332.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%。主要用于组织事务支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交(类)支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防(类)支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于公共安全(类)支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育(类)支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术(类)支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于文化旅游体育与传媒(类)支出。
8.社会保障和就业(类)支出875,735.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于行政单位离退休经费支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康(类)支出290,462.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于单位基本医疗、公务员医疗补助等支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于节能环保(类)支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区(类)支出。
12.农林水(类)支出13,824.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输(类)支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探工业信息等(类)支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等(类)支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融(类)支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助其他地区(类)支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源海洋气象等(类)支出。
19.住房保障(类)支出345,925.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于住房保障(类)支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备(类)支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有资本经营预算(类)支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治及应急管理(类)支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他(类)支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务还本(类)支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于债务付息(类)支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别国债安排(类)支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,000元,决算为68,756.13元,完成年初预算的99.65%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为40,000元,决算为39,863.13元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.98%,完成年初预算的99.66%;公务接待费支出年初预算为29,000元,决算为28,893.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.02%,完成年初预算的99.64%,具体是国内接待费支出决算28,893.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党武定县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元,支出决算为68,756.13元,完成年初预算的99.65%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为40,000元,决算为39,863.13元,完成年初预算的99.66%;公务接待费支出年初预算为29,000元,决算为28,893.00元,完成年初预算的99.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费减少,厉行节约,公务接待控制,相对减少公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,043.45元,下降1.49%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少136.45元,下降0.34%;公务接待费支出决算减少907.00元,下降3.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车运行维护费减少,厉行节约,公务接待控制,相对减少公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我单位“稳增长、控支出、强管理、保平衡”、乡村振兴、推动各项组织工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待185批次(其中:外事接待0批次),接待人次632人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级调研、督查、指导、检查工作等正常接待发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党武定县委员会组织部2023年机关运行经费支出535,430.67元,比上年增加25,089.86元,增长4.92%,主要原因是开展主题教育学习,增加了部分公用经费支出。部门机关运行经费主要用于中共武定县委组织部机关日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,中国共产党武定县委员会组织部资产总额2,022,408.07元,其中,流动资产1,251,692.09元,固定资产770,715.98元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1304378.92元,其中固定资产增加388460.00元。增加主要原因为填报口径不同导致,上年填报资产总额及固定资产口径均为账面原值,本年填报资产总额及固定资产口径为净值。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额351,223.13元,其中:政府采购货物支出346,560.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,663.13元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232900120301111