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索  引  号:11532329015178442p-/2025-0326038 公文范围:公开 发布机构:武定县政府办 失效日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:中国共产主义青年团武定县委员会2025年部门预算公开 发布日期:2025年03月25日

中国共产主义青年团武定县委员会2025年部门预算公开

监督索引号53232900171200000

 

 

 

 中国共产主义青年团武定县委员会2025

预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团武定县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团武定县委员会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、2025年部门项目支出绩效目标表(本级下达)

、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

、2025年部门政府性基金预算支出预算表

、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

2025年对下转移支付预算表

2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  中国共产主义青年团武定县委员会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

中国共产主义青年团武定县委员会2025

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.行使共青团武定县委员会赋予的领导全县共青团、县青联和少先队工作职权,对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2.制定全县青少年事业规划和青少年工作方针、政策,对青年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关部门对青少年事务法律、法规进行宣传,协调相关事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究县青少年工作、思想教育问题,提高相应对策,开展各种活动。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6.在社会建设中,组织青年发挥生力军和突击队作用。

7.参与青年统战对象的团结教育和少数民族青年的工作,维护祖国统一。

8.承担县关心下一代工作委员会的具体工作。

9.完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合办公室、青年发展部、学少部。

所属单位0个。

)重点工作概述

2025年共青团武定县委紧紧围绕团中央、团省委、团州委共青团改革、重点工作和县委、县政府的中心工作,立足职能,发挥优势,点围绕团的基础工作、扶持青年就业创业、预防青少年违法犯罪、少先队、团组织建设、希望工程等扎实工作,推动全县共青团各项工作纵深发展;坚持党建带团建,以改革创新的精神全面推进团的基层组织建设和基层工作;把深入学习贯彻团的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓,引导团干部和广大青少年自觉用团的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制4人,工勤人员编制1事业编制0人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1070371.31,其中:一般公共预算1070371.31,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年对比减少213628.69元,下降16.64%主要原因人员减少工资及福利费减少,二是公用经费每人比上年减少814.00元

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1070371.31,其中:本年收入1070371.31,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款1070371.31,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比减少213628.69元,下降16.64%主要原因人员减少工资及福利费减少,二是公用经费每人比上年减少814.00元

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1070371.31元。财政拨款安排支出1070371.31元,其中:基本支出650371.31元,与上年对比减少213643.04元,下降24.72%主要原因一人员减少工资及福利费减少,二是公用经费每人比上年减少814.00元。项目支出420000.00与上年对比增加0.00元,增长0.00%与上年对比无增减变,主要原因是本部门大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出规模,故项目支出与上年保持一致

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901 一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行510116.50元,主要用于我单位工资福利支出及单位运转支出。

2012902 一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务420000.00元,主要用于发放我县大学生志愿者县级配套生活补贴。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出58524.81元,主要用于我单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20923.60元,主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12308.00元,主要用于我单位在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1120.00元,主要用于我单位在职人员大病保险及工伤保险。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47378.40元,主要用于我单位在职人员缴纳的住房公积金。

)财政专户管理资金支出情况

本部门2025无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00,其中:政府采购货物预算0.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团武定县委员会2025一般公共预算财政拨款“三公经费合计4564.00,较上年减少136.00,下降2.89%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产主义青年团武定县委员会2025因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

因公出国(境)费较上年无变化,主要原因是我单位无因公出国(境)支出,因此未安排预算。

(二)公务接待费

中国共产主义青年团武定县委员会2025年公务接待费预算4564.00,较上年减少136.00,下降2.89%,国内公务接待批次为15次,共计接待90人次

减少的主要原因是厉行节约,控制公务接待费支出,减少接待批次及接待人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团武定县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,公务用车购置费无增减变动的原因是本部门近年来均无公务用车购置,故公务用车购置费较上年无增减变化;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,公务用车运行维护费无增减变动的原因是本部门近年来均无公务用车维护,故公务用车运行维护费较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变动的原因:一是本部门近年来均无公务用车购置,二是本部门近年来均无公务用车维护,故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团武定县委员会2025年机关运行经费安排70258.00,与上年对比减少22015.00元,下降23.85%要原因人员减少,人员经费减少,随工资计提的工会经费减少其中,工会经费6154.00元,其他交通费用34800.00元,办公费7670.00元,水费70.00元,电费2500.00元,差旅费5300.00元,其他交通费用2500.00元,公务接待费4564.00元,邮电费300.00元,租赁费5200.00元,办公设备购置1200.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,中国共产主义青年团武定县委员会资产总额77699.95,其中,流动资产64574.62,固定资产13125.33,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额增加0.00,其中固定资产增加0.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

)政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

中国共产主义青年团武定县委员会2025

预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附:中国共产主义青年团武定县委员会2025部门预算表

   

 

 

                        中国共产主义青年团武定县委员会

                              2025325

 

 

 

监督索引号53232900171200111


附件【中国共产主义青年团武定县委员会2025年部门预算表20250317061706143.xls
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