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武定县信访局2025年预算公开目录
第一部分 武定县信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 武定县信访局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2025年部门项目支出绩效目标表(本级下达)
十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第三部分 武定县信访局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
武定县信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。
2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设,指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责武定县信访事项复查委员会办公室日常工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、综合指导股、接访办信股、网络信息股、督查督办股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
落实《信访工作条例》,全面推进信访工作法治化。1.打造集纪检投诉举报、信访接待、人民调解、公共法律服务等功能为一体的“一站式”接访中心,抓实领导干部接访下访、信访问题源头治理、信访积案攻坚化解,筑牢规范信访业务办理流程、强化信访工作责任落实、提升信访干部队伍能力素质三个基础,构建“群众唱主角、干部来引导、德治加法治、有事当地了”良好格局,实现信访诉求渠道更加畅通、信访事项办理更加规范、矛盾纠纷化解更加有效、人民群众更加满意四个目标。2.压实2025年部门预算和财政绩效、招商引资、固定资产投资及向上争资各块工作责任,加强对预算绩效管理工作的组织、指导、协调和监督,着力做好2025年部门预算等各项工作,推动本单位预算及绩效管理工作走深走实。3.加强工作的汇报对接和协调,建设高素质信访干部队伍,为全县信访工作扎实、有序推进提供坚实的人才保障,推动信访工作高质量发展,助力武定县经济社会和谐稳定发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制10人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2778213.33元,其中:一般公共预算2678213.33元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入100000.00元。
与上年对比增加774651.14元,增长38.66%,主要原因是从其他单位调入两名职工到本单位,预算了一辆250000.00元的公务用车和100000.00元的单位自有资金项目(移民搬迁专项经费)。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2678213.33元,其中:本年收入2678213.33元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2678213.33元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加674650.84元,增长33.67%,主要原因是1、从其他单位调入两名职工到本单位,工资增加,随工资计提福利增加;2、本年比去年多预算了一辆公务用车和移民搬迁专项经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2778213.33元。财政拨款安排支出2678213.33元,其中:基本支出2169813.33元,与上年对比增加423150.84元,增长24.23%,主要原因是从其他单位调入两名职工到本单位;项目支出508400.00元,与上年对比增加250000.00元,增长49.17%,主要原因是本年预算了一辆250000.00元的公务用车;其他支出100000.00元,其中:基本支出0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0%;项目支出100000.00元,与上年对比增加100000.00元,增长0%,主要原因是本年增加了移民搬迁专项经费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011402 一般公共服务支出—知识产权事务—般行政管理事务50000.00元,主要用于县级特殊疑难信访问题调解。
2014001 一般公共服务支出—信访事务—行政运行1626490.58元,主要用于单位人员工资福利支出及公用经费支出等。
2014002 一般公共服务支出—信访事务—般行政管理事务458400.00元,主要用于视频接访中心信息平台维护、视频接访系统移动网络服务费用。
2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休86278.20元,主要用于行政单位退休人员统筹外经费支出。
2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出185456.49元,主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。
2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗65355.01元,主要用于机关行政人员医疗保险缴费支出。
2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助51340.69元,主要用于机关公务员医疗保险缴费支出。
2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3920元,主要用于机关行政人员工伤保险及大病保险缴费支出。
2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金150972.36元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
(二)财政专户管理资金支出情况
本部门2025年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额250000.00元,其中:政府采购货物预算250000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
武定县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计276000.00元,较上年增加269000.00元,增长3842.86%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
武定县信访局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费较上年无增减变化,主要原因为我单位历年来均无因公出国(境)经费安排。
(二)公务接待费
武定县信访局2025年公务接待费预算为6000.00元,较上年减少1000.00元,下降14.29%,国内公务接待批次为10次,共计接待80人次。
减少的主要原因是严格落实政府部门过紧日子要求,本着厉行节约的原则,减少公务活动接待批次、人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
武定县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为270000.00元,较上年增加270000.00元,增长100%。其中:公务用车购置费250000.00元,较上年增加250000.00元,增长100%,增加的原因是本年购置了一辆250000.00元的公务用车;公务用车运行维护费20000.00元,较上年增加20000.00元,增长100%,增加的原因是本年购置了一辆公务用车,所以预算了20000.00元的运行维护费。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因是本年预算了一辆公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购置货物和服务的各项资金,包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
武定县信访局2025年机关运行经费安排75660.00元,与上年对比增加10540.00元,增长16.19%,主要原因是从其他单位调入两名职工到本单位,机关运行经费也随之增加。其中,办公费34880.00元,水费1500.00元,电费1500.00元,邮电费1152.00元,差旅费19028.00元,公务接待费6000.00元,工会经费7500.00元,其他交通费用1700.00元,其他商品和服务支出2400.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,武定县信访局资产总额209646.2元,其中,流动资产183344.03元,固定资产26302.17元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少244559.88元,其中固定资产减少15235.17元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产17项,账面原值43000.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
(四)政府购买服务预算情况
2025年度本单位无政府购买服务预算安排。
武定县信访局2025年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
附:武定县信访局2025年部门预算表
武定县信访局
2025年3月25日
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