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索  引  号:11532329015178442p-/2025-0326028 公文范围:公开 发布机构:武定县政府办 失效日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县妇女联合会2025年预算公开 发布日期:2025年03月25日

武定县妇女联合会2025年预算公开

监督索引号53232900171300000

 

 

武定县妇女联合会2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县妇女联合会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、2025年部门项目支出绩效目标表(本级下达)

、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

、2025年部门政府性基金预算支出预算表

、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

2025年对下转移支付预算表

2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县妇女联合会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县妇女联合会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

妇联是在党领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。具体职能,即主要任务是:

1.贯彻落实党和国家有关妇女工作的路线、方针和政策,促进男女平等。根据县委的中心任务,研究确定妇女工作的重点,指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,履行机关职责,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并对其妇女工作进行指导。

2.调查研究全县妇女、儿童情况和问题,及时向县委和县政府报告并提出建议。

3.指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4.指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。

6.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,为妇女儿童服务。

7.建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结,增进友谊,加强合作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

武定县妇女联合会共设置3个内设机构,包括:办公室、发展股、维权股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.持续抓好理论学习与宣传,引领全县广大妇女听党话,跟党走。坚持以党的政治建设统领全县妇女工作,把习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话重要讲话精神、习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述、重要指示批示精神融入到妇联的中心工作中抓好落实,让习近平总书记的重要讲话精神内化于心,理论联系实际,引领全县广大妇女听党话,跟党走,为全县的经济、社会发展贡献巾帼力量。

2.狠抓维权关爱,增强妇女儿童获得感幸福感安全感。一是积极组织全县各级妇联组织做好来信来访,开展好日常的维权关爱工作,切实服务好广大妇女儿童。二是抓实抓好“三八”、“六一”、暑期、寒假、春节等重要重点节日做好各类关爱活动,切实为广大妇女儿童做实事、好事。三是积极争取省州的关爱项目为广大妇女儿童办实事好事。四是深入推进“三访四察五送”工作,对全县特殊妇女儿童提供关爱和服务活动。五是持续开展爱心妈妈结对帮扶工作,让困境儿童健康快乐成长。

3.抓项目促发展,切实为妇女儿童办实事好事。一是抓好创业担保贷款,切实为广大妇女同胞创业就业添机会、添活力。二是积极向上争取“为爱筑桥”等妇女儿童相关项目落地武定,切实为妇女儿童办实事好事。

4.推动“两规”的实施落地见效,推进全县妇女儿童事业健康发展。2025年是“两规”开展中期评估的关键年,县妇联将在上级妇联和县政府的领导下,多措并举,继续抓好“两规”各项工作的推进,督促好各相关单位按各项指标开展好相关工作,顺利通过“两规”的中期评估。

5.围绕中心,服务大局,认真开展县委、县政府的中心工作。一是继续按要求开展好乡村振兴的相关工作;二是按要求抓好招商引资及固投工作;三是抓好县委、县政府临时安排的阶段性工作。

二、预算单位基本情况

本部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1101098.28元,其中:一般公共预算1101098.28元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元

与上年对比减少172997.51元,下降13.58%主要原因本部门在职人员1人调出,从而减少了工资、保险、工会经费、住房公积金及公用经费等各项在职人员经费。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1101098.28,其中本年收入1101098.28,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1101098.28,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元

与上年对比减少172997.51元,下降13.58%,主要原因是本部门在职人员1人调出,从而减少了工资、保险、工会经费、住房公积金及公用经费等各项在职人员经费

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1101098.28。财政拨款安排支出1101098.28,其中:基本支出1101098.28,与上年对比减少172997.51元,下降13.58%主要原因是本部门在职人员1人调出,从而减少了工资、保险、工会经费、住房公积金及公用经费等各项在职人员经费;项目支出0.00元,与上年对比减少0.00元下降0.00%主要原因本部门近年来无本级财力项目支出,故项目支出较上年无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行755914.85元,主要用于单位职工的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休110290.80元,主要用于单位退休人员统筹外退休费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88594.23元,主要用于单位职工养老保险缴费。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6720.48元,主要用于单位遗属生活补助。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31091.91元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费和工伤保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33451.53元,主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2800.00元,主要用于单位在职和退休职工大病医疗缴费。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72234.48元,主要用于单位职工住房公积金缴费。

)财政专户管理资金支出情况

本部门2025无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元,较上年减少1700.00元下降25.37%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

武定县妇女联合会2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费较上年无增减变化,主要原因为本部门历年来均无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

武定县妇女联合会2025年公务接待费预算为5000.00元,较上年减少1700.00元,下降25.37%,国内公务接待批次为18次,共计接待145人次。

公务接待费减少原因我单位加强收支预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,减少公务接待批次及人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

武定县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,公务用车购置费无增减变动的原因是本部门近年来均无公务用车购置,故公务用车购置费较上年无增减变化;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,公务用车运行维护费无增减变动的原因是本部门近年来均无公务用车维护,故公务用车运行维护费较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变动的原因:一是本部门近年来均无公务用车购置,二是本部门近年来均无公务用车维护,故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度,本部门不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:基本支出是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出:项目支出是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县妇女联合会2025年机关运行经费安排93774.68元,与上年对比减少22725.32元,下降19.51%,减少的原因:本部门大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出规模;二是由于本部门在职人员1人调出,从而减少了工会经费、公用经费等。其中:办公费10000.00元水费100.00元,电费1500.00元,邮电费11000.00元差旅费5000.00元,公务接待费5000.00元,工会经费13174.68,其他交通费用45000.00元,其它商品和服务支出3000.00元

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,武定县妇女联合会资产总额825963.97,其中,流动资产587764.10,固定资产238199.87,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少298480.74,其中固定资产减少11540.81。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

)政府购买服务预算情况

2025年度本部门无政府购买服务预算安排。

 

 


武定县妇女联合会2025年预算重点领域

财政项目文本公开

 

本部门2025年无重点领域财政项目预算。

、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效


附:武定县妇女联合会2025年部门预算表

 

 

                                   武定县妇女联合会        

      2025年3月25日        

 

 

 

监督索引号53232900171300111


附件【武定县妇女联合会2025年部门预算表20250310104632988.xls
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