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武定县教育体育局2022年度部门决算
目录
第一部分 武定县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县教育体育局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针、政策和法律法规。
2.负责各级各类教育体育事业的统筹规划和协调管理,拟订全县教育体育事业发展并组织实施。
3.负责县本级教育体育经费的统筹管理;会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施;负责全教育体育事业经费统计分析。
4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作。统筹管理全县民办教育工作、少数民族教育工作,负责全县幼儿园、小学、初中学校的设立、变更和终止监管工作。
5.组织实施全县各级各类学校教师的招生考试工作;制定全县各级各类学校招生计划;负责高中(职业高中)、初中学业水平考试工作;统筹管理全县中小学生学籍。
6.统筹全县竞技体育改革发展,管理业余训练和设置竞技运动项目;指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹全县青少年体育改革发展,指导和推进青少年体育工作;负责全县体育竞赛管理,组织举办县级体育赛事, 组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。
7.贯彻《全民健身条例》,负责推行全民健身计划,广泛开展全民健身活动;指导全民健身基础设施建设;开展国民体质监测。
8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作;组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究;负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。
9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查;组织实施教育督导和评估,强化督导职能,加大督政、督学力度,对各乡镇人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。
10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。
11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作;负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作;指导并做好各类应急预案及安全演练工作;负责全县教育体育系统信访维稳工作。
12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作;管理全县教育体育系统对外交流与合作;负责实施教师资格制度;贯彻落实职称改革政策,负责全县教师资格管理和教师、教练员等专业技术人员职称评审、推荐、聘任及考核管理工作。
13.发展体育产业,促进体育消费;监督管理公共体育设施使用;推进体育公共服务体系建设;负责管理监督体育运动中的赛风、赛纪和反兴奋剂工作。
14.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。
15.配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准,负责所属事业单位的机构编制及人事管理工作;负责全县各级各类学校班子队伍的培养、考核,并按干管权限和程序,组织考察、任免学校校长及学校班子。
16.负责行政许可事项的行业管理工作,协助县政务服务局做好行政许可有关工作。
(二)2022年度重点工作任务概述
武定县教育体育局2022年重点工作任务:一是抓管理,提质量,促进各类教育均衡协调发展。二是进一步加强教师队伍建设,健全教师奖励性绩效工资考核分配制度、建立教师合理流动机制、建立“四名”培养机制。三是抓项目,打基础,不断改善办学条件。四是抓资助,保巩固,持续巩固拓展脱贫攻坚成果。五是抓师资,强素质,教师队伍建设持续加强。把师德师风建设与党史学习教育、学校党建工作相结合,签订师德师风承诺书,组织全县学校党组织书记校长同讲一堂思政课。加强学校德育工作,培养爱国主义情怀,积极探讨新时代学校思想政治理论课改革创新,切实加强德育课程建设。六是进一步抓好校园新冠肺炎防控和爱国卫生7个专项行动工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
武定县教育体育局内设机构7个,分别是办公室、计划财务股、教育管理股、教育督导办公室、人事股、体育股、安全管理股;非内设机构2个,分别是党工委办公室、教育工会;事业机构4个,分别是教研室、招生考试办公室、中小学校舍安全办公室、学生资助管理中心。我部门所属下属单位24个,分别是武定县香水小学、武定县九厂小学、武定县九厂中学、武定县插甸小学、武定县插甸中学、武定县高桥小学、武定县高桥中学、武定县猫街小学、武定县猫街中学、武定县石腊它小学、武定县白路小学、武定县白路中学、武定县环州小学、武定县环州中学、武定县发窝小学、武定县发窝中学、武定县田心小学、武定县田心中学、武定县东坡小学、武定县东坡中学、武定县己衣小学、武定县万德小学、武定县万德中学、武定县香水中学。
(二)决算单位构成
纳入武定县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:武定县教育体育局。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县教育体育局2022年末实有人员编制57人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制0人),事业编制46人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员0人),事业人员43人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人(离休0人,退休21人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县教育体育局2022年度收入合计62,814,747.50元。其中:财政拨款收入15,506,320.89元,占总收入的24.69%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入47,308,426.61元,占总收入的75.31%。与上年相比,收入合计增加14,535,056.95元,增长30.11%。其中:财政拨款收入减少2,099,016.02元,下降11.92%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加16,634,072.97元,增长54.23%。本年收入较上年增减变动的主要原因:财政拨款收入减少2,099,016.02元的原因是城南民族小学建设项目于2021竣工验收投入使用后我单位无新增建设项目资金;其他收入增加16,634,072.97元的主要原是2022年根据武定县人民政府对武定县教育体育局武教请〔2022〕61、62、63、64、65号文件申请批示,从到武定县招商银行定点帮扶资金中拨付教系统帮扶项目资金21,045,200元,建设项目资助资金较上年大幅增加。
二、支出决算情况说明
武定县教育体育局2022年度支出合计71,925,183.55元。其中:基本支出12,049,342.5元,占总支出的16.75%;项目支出59,875,841.05元,占总支出的83.25%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加13,065,526.46元,增长22.2%。其中:基本支出增加1,830,645.23元,增长17.91%;项目支出增加11,234,881.23元,增长23.1%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。基本支出增加的主要原因,一是补发单位职工2021年7至12月公务员人均每月2,000元、专业技术人员人均每月1,000元的综合绩效工资;二是事业人员职务晋升增资及薪级增资;项目支出增加是因为武定县招商银行定点帮扶资金进一步加大对武定县教育系统的扶持力度,2022年共捐赠建设项目资金21,045,200元,项目支出较上年增加。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障武定县教育体育局机关正常运转的日常支出12,049,342.5元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,361,201.19元,占基本支出的94.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费688,141.31元,占基本支出的5.71%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障武定县教育体育局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59,875,841.05元。其中:基本建设类项目支出44,745,458.29元。具体项目开支及开展工作情况:
1.行政运行支出187,494.00元,资金为2021年生源地助学贷款风险补偿金。其中:办公费74,545.44元、电费1,005.66元、水费380.40元、差旅费17,829元、培训费315元、委托业务费20,000元、助学金52,338.50元、办公设备购置费21,080元。
2.一般行政管理事务支出2,481,356元。其中:彝乡教学名师奖励资金20,000元;三峡集团捐赠定县移民女子学校教学设备采购资金300,000元;移民子女学校教学设备采购资金5,460元;三峡奖学金计划和三峡烛光行动项目资金支付助学金及生活补助1,294,596元;公益性岗位补贴机关事业单位聘用人员补助861,300元。
3.学前教育支出5,404,786.45元。该项资金为基础设施建设项目县级配套专项资金支出。
4.小学教育支出19,075,992.86元。其中:全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金7,881,980.70元用于武定县城南民族小学房屋建筑物购建支出;城南小学设施设备采购资金466,321元;基础设施建项目县级配套专项资金支出10,727,691.16元。
5.初中教育支出8,867,522.39元。该项资金为基础设施建设项目县级配套专项资金支出。
6.高中教育支出681,000元。其中:少数民族学子奖励计划资金370,000元用于助学金支出;彝州建档立卡贫困学子学费专项资金256,000元用于助学金支出;国家助学贷款奖励补助资金55,000元用于助学金支出。
7.其他普通教育支出98,000元。其中:省级公费师范生培养计划专项资金98,000元用于助学金支出。
8.其他教育费附加安排的支出625,058元为招生考试补助资金。其中:办公费489,225.40元、水费6919.26元、电费16,349元、差旅费15,480元、维修(护)费8,770元、培训费240元、劳务费30,833.10元、委托业务费418元、公务用车运行维护费195.29元、其他交通费用8,000元、其他商品和服务支出34,777.95元、生活补助1,800元、办公设备购置费12,050元。
9.体育支出958,566.71元。其中:2022年乡镇全民健身场地器材补短板工程项目专项资金800,000元用于体育场地基础设施建设支出;云南省公共体育场馆免费低收费开放2022年中央补助资金支出81,886.60元用于武定县体育馆日常运转支出;楚雄州第八届老年人运动会专项经费76,680.11元用于运动员的选拔、训练、比赛等支出。
10.其他就业补助支出453元。该项资金主要用于我单位开展2022年创业担保贷款服务的工作经费支出。
11.其他扶贫支出20,021,221元。其中:招商银行“1+1”结对救助金支出962,656元;招商银行捐赠武定县劳动力转移就业和技能提升培训费支出110,365元;招商银行捐赠教体项目资金6,981,820元;招银爱心食堂项目捐赠资金2,615,200元;招行员工捐助2022年度招商银行奖教金4,742,180元;武定县“招银爱心课桌椅”购置项目资金1,500,000元;武定县“招银英语规范考场”建设项目资金,1,000,000元;招商银行定点帮扶项目招银篮球场建设项目资金1,804,000元;2022年被普通高校录取的脱贫家庭学生一次性补助资金305,000元。
12.用于体育事业的彩票公益金支出1,474,390.64元。其中:办公费55,306元、水费9,436元、电费23,376.82元、差旅费30,960.70元、培训费23,680元、劳务费4,020.30元、委托业务费44,149元、其他商品和服务支出43,680.83元;用于各乡镇多功能运动场建设项目支出1,239,780.99元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出20,725,143.62元,占本年支出合计的28.81%。与上年相比减少10,678,781.47元,下降34%,减少的主要原因是全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目资金和中小学校舍维修改造长效机制中央资金在2019年已经基本结束,随着以前建设项目的竣工验收结算,项目支出随之减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
5.教育(类)支出16,376,153.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于在职人员工资福利支出、保障局机关运转的商品和服务支出、高中贫困学子学费补助资金支出、云南省优秀贫困学子奖学金专项资金支出、少数民族学子奖学金支出、彝州建档立卡贫困学子学费补助资金支出、校舍维修改造项目支出、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条建设项目支出;
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出886,654.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于组织代表团参加各类运动会经费、老年人体育协会工作经费以及地方公共文化服务体系建设支出;
8.社会保障和就业(类)支出1,670,475.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员经费支出;
9.卫生健康(类)支出799,094.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于教职工行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗保险缴费;
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
12.农林水(类)支出305,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于2022年被普通高校录取的脱贫家庭学生一次性补助资金;
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
19.住房保障(类)支出687,766元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于在职人员住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,400元,支出决算为140,224.53元,完成年初预算的90.82%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算62,989.53元,占总支出决算的44.92%;公务接待费支出决算77,235元,占总支出决算的55.08%,具体是国内接待费支出决算77,235元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,400元,支出决算为140,224.53元,完成年初预算的90.82%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为62,989.53元,完成年初预算的82.02%;公务接待费支出决算为77,235元,完成年初预算的99.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是受新冠肺炎防控工作影响,部分工作未按计划开展;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31,796.55元,增长29.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少11,872.45元,下降15.86%;公务接待费支出决算增加43,669元,增长130.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务用车运行维护费支出决算比上年减少11,872.45元,主要原因:一是2021年开始体育中考由2020年以前的三年一次改为2021年一年三次,公车的使用率因监考、巡考等增加。二是武定县教育体育局公务用车老旧,修理费比上年增多。到2022年开始我单位公务车辆的使用量较上年有所减少,公务用车运行维护费支出相应减少;公务接待费支出决算增加43,669元,原因是2022年除上级各部门对教体系统开展各项工作考核、督查、指导外,云南省人民政府、楚雄彝族自治州人民政府对我县进行五年一轮的共计十二天的教育督导评估工作,公务接待费大幅增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生考试、乡村振兴、深入学校督查教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待126批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,109人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省教育厅、州教育体育局人员对乡村振兴、控辍保学、督导检查、调研督查等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县教育体育局2022年机关运行经费支出683,874.96元,比上年减少218,374.36元,下降24.2%,主要原因是停发2022年全国普通高等学校招生考试考务补助费。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、印刷费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、维修(护)费、招生考试费等。其中:办公费108,095.57元;印刷费4,056元;水费2,426元;电费27,313.58元;邮电费24,846元;差旅费106,377元;维修(护)费2,785元;培训费6,966元;公务接待费77,235元;委托业务费15,000元;工会经费115,265.28元;公务用车运行维护费62,898.53元;其他交通费用117,000元;其他商品和服务支出10,800元;办公设备购置费2,720元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,武定县教育体育局部门资产总额103,167,813.76元,其中,流动资产13,518,286.24元,固定资产39,546,579.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程50,102,948元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4,734,086.24元,其中固定资产增加137,200元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额3,767,451.7元,其中:政府采购货物支出3,767,451.7元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
武定县教育体育局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232900236501111
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