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索  引  号:11532329015178442p-/2020-0618048 公文范围:公开 发布机构:武定县政府办 失效日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县扶贫办2020年部门预算公开 发布日期:2020年06月18日

武定县扶贫办2020年部门预算公开

监督索引号53232900432800000

武定县扶贫办2020年部门预算公开目录

第一部分武定县扶贫办2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

(二)政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(二)基本支出预算变动情况及主要原因说明

(三)项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)国有资产占有和使用情况

(三)专业名词解释

第二部分 武定县扶贫办2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、县本级项目支付绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县扶贫办2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县扶贫办2020年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门的主要职责

扶贫办的主要工作是紧紧围绕县委、县政府中心工作,认真贯彻领会习近平总书记扶贫开发战略思想,落实中央、省、州、县有关脱贫攻坚工作的一系列部署和要求。一是把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓,坚持产业扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”,不断巩固提升脱贫攻坚成果,健全完善相关长效机制,着力构建大扶贫工作格局,谋求共同发展,稳步实现贫困人口“两不愁三保障”。二是负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作,组织对全县扶贫开发计划项目进行监督检查和验收。三是负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作,加快推进扶贫项目资金乡级报账制。四是组织协调社会各界的扶贫工作,负责中央、省、州、县“挂包帮、转走访”联系单位在扶贫点的联络与协调工作,开展联村扶贫工作。五是负责组织开展全县贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作,负责协调好贫困户生产发展和产业化扶贫项目的组织实施。六是负责做好金融扶贫工作。做好扶贫贷款财政贴息资金及补偿风险金项目资金各项工作。七是抓好实施贫困乡村农村基础设施建设、贫困地区劳动力转移培训、产业扶贫项目、小额信贷资金及大额贴息贷款项目及社会扶贫项目等。改善贫困地区生产生活条件,解决行路难、通电难、饮水难、灌溉难、增收难等贫困问题。八是做好县扶贫开发领导小组的日常工作和完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

武定县扶贫办属政府组成部门,内设9个股室1个中心。综合股、财务审计股、项目规划设计室、项目管理股、小额信贷股、劳务输出股、外资与社会扶贫股、项目监测统计股、革命老区管理股和扶贫融资中心。2020年预算在职在编实有人数31人,其中在职职工31人(行政人员15人,事业人员14人,工勤人员2人),退休人员6人,遗属1人。在编实有车辆2辆。

(三)2020年度的重点工作

2020年是我县扶贫脱贫巩固提升年,进一步健全稳定脱贫长效机制,脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱项目、脱贫不脱责任,对已脱贫的“扶上马、送一程”,让脱贫更加稳定可持续;对未脱贫的“再聚焦、再发力”,小康路上绝不落下一人,坚决打赢打好脱贫攻坚战,为乡村振兴打牢坚实基础。

1、持续推进产业扶贫,确保脱贫群众稳定增收。认真落实产业扶贫“五个全覆盖”和“双绑定”,积极争取国家生猪养殖项目政策扶持,加速推进江西正邦生猪养殖项目建设。

2、持续推进基础设施建设,确保生产生活环境不断改善。继续做好农村基础设施“补短板”工作,建好“四好农村路”。

3、持续推进教育扶贫,确保适龄学生应读尽读。坚持义务教育重中之重地位不动摇,积极稳妥地推进中小学区域布局调整,优化学校布局,加快推进农村义务教育薄弱学校改造项目实施。

4、持续推进健康扶贫,确保脱贫群众病有所医。促进公共医疗卫生、社会保障资源向农村倾斜,对标对表国家扶贫医疗保障政策,立足保基本,强化基本医保、大病保险、医疗救助等多重保障,提高医疗救助覆盖面。

5、持续推进扶智扶志,确保脱贫群众增强自我发展能力。抓好党建扶贫“双推进”工作,大力鼓励扶持党员带头人、党员致富能手等先进党员代表,用典型带路,以经验示范,不断提高基层干部抓脱贫攻坚工作能力和党员的“双带”能力。

6、持续巩固脱贫成果,确保与乡村振兴战略有效衔接。坚持乡村振兴与脱贫攻坚统筹结合,做好乡村振兴规划、行业专项规划与脱贫攻坚项目库相衔接,确保脱贫攻坚提升的发展项目及基础建设项目编入乡村振兴的发展规划,实现乡村振兴与脱贫攻坚一本规划、一张蓝图。

二、预算单位基本情况

我办编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制 9人,事业编制15人。在职实有31人,其中: 财政全供养31人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员6人,其中: 离休 0人,退休6人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入预算情况

2020年部门财政预算总收入613.90万元,比2019年增加34.42万元,增加的原因是人员工资调整增资和增加脱贫攻坚工作经费。其中:一般公共预算613.90万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0元,本级财力安排0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入613.90万元,比2019年增加34.42万元,增加的原因是人员工资调整增资和增加扶贫工作经费。其中:本年收入613.90万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款613.90万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出613.90万元。财政拨款安排支出613.90万元,其中:基本支出613.90万元,占总支出的100%。与上年对比增加34.42万元,增加的原因是工资调整增资和增加扶贫工作经费。项目支出0万元,占总支出的0%,与2019年预算一致。

(一)财政拨款安排按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休12.75万元,主要用于全办行政性开支的离退休经费开支。

2.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出42.79万元,主要用于全办的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助支出1.34万元,主要用于全办的工伤保险基金的补助经费开支。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗补助缴费支出25.53万元,主要用于全办的行政单位医疗补助经费开支。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费支出12.19万元,主要用于全办的行政单位公务员医疗补助经费开支。

6.农林水支出扶贫—行政运行441.59万元,主要用于保障全办工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

7.农林水支出—扶贫—一般行政管理事务支出40.00万元,主要用于保障全办脱贫攻坚工作正常运转的支出。具体是商品和服务支出(主要包含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费支出等)。

8.住房保障支出—住房改革支出-住房公积金32.09万元,主要用于全办住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

(二)财政拨款安排按经济科目分类情况

1.工资福利支出533.31万元。其中:基本工资125.11万元,津贴补贴207.87万元,奖金10.43万元(13个月工资),事业人员绩效工资26.78万元(基本性工资和奖励性绩效工资),机关事业单位基本养老保险缴费42.79万元,职业年金缴费6.96万元,职工基本医疗保险缴费24.07万元,公务员医疗补助缴费12.18万元,其他社会保障缴费2.80万元(大病保险和退休人员医疗补助),住房公积金32.09万元,其他社会福利支出42.24万元(聘用人员工作)。

2.商品和服务支出67.37万元。其中:办公费5.38万元(含报刊征订费),水费0.53万元,电费0.81万元,邮电费2.14万元,差旅费15.00万元, 维修(护)费2.00万元,会议费费3.00万元,公务接待费8.5万元,劳务费15.00万元,工会费10.65万元,公务用车运行维护费4.00万元,其他商品和服务支出0.36万元(退休人员公务费)。

3.对个人和家庭的补助13.21万元。其中:退休费12.75万元(统筹外部分),生活补助0.46万元(遗属家属补助)。

4.资本性支出万元(基本支出16.10万元,项目支出0万元),其中,房屋建筑物购建0万元,办公设备购置16.10万元。

(三)“三公”经费情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额12.50万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4.00万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.00万元),公务接待费支出8.50万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央配套事项

本单位2020年暂无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年暂无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个(村级光伏电站建设及管理办公设备购置),采购预算资金16.10万元。即:计划采购台式电脑8台,采购预算资金8万元;计划采购便携式计算机5台,采购预算资金7.50万元;计划采购多功能一体打印机机2台,采购预算资金0.60万元。

(二)政府购买服务预算情况

2020年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目,预算资金3.00万元。分别是基本支出委托业务费(劳务费)支出,预算支出金额3.00万元,用于支付县保安公司在派到我单位办门卫保安人员工资。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0.21万元,增加的原因是:2020年要进一步巩固提升整县脱贫成果和推进加大了各项扶贫项目、沪滇协作项目、大唐集团协作项目建设的力度,上级相关部门对我县各项项目建设工作的监督、指导、检查、验收等,财政预算增加公务经费开支。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2020年我单位无因公出国(境)经费预算,与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年无购置公务用车情况,公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中:购置费0万元,运行维护费4.00万元,与2019年预算相比无增减变化。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待57批次,1663人次,接待费开支8.50万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加0.21万元,2020年要进一步巩固提升整县脱贫成果和推进加大了各项扶贫项目、沪滇协作项目、大唐集团协作项目建设的力度,上级相关部门对我县各项项目建设工作的监督、指导、检查、验收等,财政预算增加公务经费开支。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算613.90万元。2019年基本支出预算613.90万元,比上年增加了34.42万元,增加的原因是: 一是2020年2020年要进一步巩固提升整县脱贫成果和推进加大了各项扶贫项目、沪滇协作项目、大唐集团协作项目建设的力度,上级相关部门对我县各项项目建设工作的监督、指导、检查、验收等,财政预算增加公务经费开支,各项费用增加,产生形成增量;二是为认真贯彻落实中央和省州全力推进精准扶贫、精准脱贫有关文件精神。县委县政府高度重视我县的脱贫攻坚工作,进一步的加强了扶贫脱贫攻坚机构,增加人员加强脱贫攻坚工作力量,人员的工资福利支出增加,产生形成增量;三是截至2019年预算取数时点,全办在职在编干部职工人员工资晋档晋级,产生形成增量。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年项目支出预算0万元,与2019年项目支出预算一致。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限,年初无财力安排重点项目支出预算,重点项目支出需靠上级专项补助,故我单位未开展项目绩效评价,待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况,再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为67.37万元,比2019年增36.30万元。增加的原因是一是2020年2020年要进一步巩固提升整县脱贫成果和推进加大了各项扶贫项目、沪滇协作项目、大唐集团协作项目建设的力度,上级相关部门对我县各项项目建设工作的监督、指导、检查、验收等,财政预算增加公务经费开支,进村入户指导工作任务依然繁重,下乡抓巩固提升脱贫工作和扶贫项目建设工作人员差旅费补助报销增加。其中:办公费5.38万元(含报刊征订费),水费0.53万元,电费0.81万元,邮电费2.14万元,差旅费15.00万元, 维修(护)费2.00万元,会议费费3.00万元,公务接待费8.5万元,劳务费15.00万元,工会费10.65万元,公务用车运行维护费4.00万元,其他商品和服务支出0.36万元(退休人员公务费)。

(二)国有资产占用情况

截至2019年12月31日止,我单位共有国有资产1368.08万元,其中流动资产:1214.52万元,固定资产153.56万元。一是车辆数量2辆,价值73.58万元;二是通用设备数量116台/部,价值58.15万元;家具、用具、装具79件/套,价值8.98万元;土地、房屋及构筑物176平方米(公共用房),价值12.85万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(三)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政机关运行费:机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。行政单位的支出包括经费支出和拨出经费。经费支出是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出;拨出经费是指行政单位纳入单位预算管理、拨付给所属单位的非同级财政拨款资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费等。

5.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用; 公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

武定县扶贫办2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

我单位无2020年部门预算重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附:武定县扶贫办2020年部门预算公开附表(表1-20)

武定县扶贫办

2020年6月11日

监督索引号53232900432800111


附件【武定县扶贫办2020年部门预算公开表_2020060403182020200611100149024.xls
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